Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana 1 września 2020 r., zwróciła się do księgowej z biura rachunkowego, żeby przygotowała wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czy biuro rachunkowe powinno podjąć się tego zadania i czy ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy we wpisie? Jakie informacje należy tam ujawniać?
We wrześniu spółka zajmująca się sprzedażą sprzętu komputerowego przekazała szkole 10 laptopów. Figurowały one w ewidencji jako towary. Jak zaksięgować taką darowiznę? Czy musimy ją opodatkować?
Zamierzam świadczyć usługi filmowania uroczystości ślubnych oraz wesel. W ramach działalności nie będę korzystał z usług podwykonawców. Wszystko będę robił samodzielnie. Po wykonaniu nagrań materiały filmowe i dźwiękowe z przebiegu uroczystości będą odpowiednio przycinane, a także poddane obróbce graficznej oraz dźwiękowej. Gotowe dzieło przekazane zostanie klientowi w postaci elektronicznej (na płycie
Czy wpłata od przedsiębiorstwa na zbiórkę internetową na rzecz zakupu środków (np. na zakup respiratora) na walkę z koronawirusem (z przeznaczeniem jako darowizna dla szpitala publicznego) lub darowizna bezpośrednio na rzecz szpitala mogą zostać przez spółkę z o.o. odliczone od podstawy opodatkowania?
Stosujemy w zakładzie pracy program poleceń pracowników. Zgodnie z nim w przypadku gdy nasz pracownik zarekomenduje kandydata do pracy, który zostanie zatrudniony i przepracuje ustalony czas, otrzymuje bonus pieniężny za takie polecenie. Czy w sytuacji przekazywania przez naszego pracownika dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) kandydata wymagana jest zgoda tego kandydata na udział w procesie
Pracownica wykorzystała niecałe 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Czy może złożyć wniosek o rezygnację z wykorzystania jego dalszej części?
Od połowy września 2020 r. do końca marca 2021 r. chcemy polecić wybranym pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym na podstawie ustawy o COVID-19 i z wykorzystaniem ich komputerów. W ustawie tej nie ma żadnych informacji o obowiązku zwrotu kosztów używania prywatnego sprzętu. Czy to oznacza, że pracownikom nie przysługuje taki zwrot?
Czy usługi w zakresie księgowości i podatków, takie jak m.in. prowadzenie ksiąg, wsparcie w obsłudze płatności, raportowanie w obszarze zobowiązań lub należności, przygotowanie deklaracji podatkowych, rozliczenie składek ZUS, będą musiały być oznaczone w JPK_VAT?
W naszej spółce planujemy wprowadzenie dodatku pieniężnego na utrzymanie w czystości odzieży ochronnej. Czy będzie on zwolniony z oskładkowania? Jakie działania powinniśmy podjąć, aby ewentualne wyłączenie składkowe nie zostało zakwestionowane przez ZUS?
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie ośrodka wypoczynkowo-noclegowego. Realizujemy bony turystyczne. W związku z tym mamy pytanie, czy bon turystyczny powinien być ewidencjonowany na kasie rejestrujące w oddzielnej, dodatkowej pozycji, czy też należy go ewidencjonować jako usługę noclegową lub gastronomiczną? Ponadto jeśli klient poprosi, to czy należy na taki bon wystawiać fakturę? Czy rodzice
Od 1 lipca na wystawianych fakturach wpisujemy kod CN. Czy od 1 października będziemy musieli wpisywać również kody GTU?
W ramach akcji promocyjnej podatnik zamierza nieodpłatnie świadczyć przez 2 miesiące usługi dezynfekcji szkoły i przedszkola. Jakie konsekwencje podatkowe mogą wystąpić w związku z VAT?
Nabywamy towary produkowane na Ukrainie. Następnie towary są odsprzedawane kontrahentom z UE. Towary są transportowane przez ukraińskiego przewoźnika z ukraińskiej fabryki na granicę ukraińsko-polską i importowane przez nas. Po dokonaniu odprawy importowej towary, bez ich rozładowywania, są tym samym środkiem transportu przez tego samego przewoźnika transportowane do ostatecznego klienta zlokalizowanego
Zajmujemy się remontami i konserwacją maszyn. Regenerujemy również części do nich. W lipcu wykonaliśmy usługę naprawy maszyny w jednym z polskich zakładów. Wykonanie usługi zlecił nam podmiot z Niemiec (producent maszyny, podatnik VAT). Gdzie opodatkować taką usługę?
Prowadzimy bar, w którym oprócz posiłków sprzedajemy również piwo. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT, ale obrót roczny nie przekracza 200 000 zł. Czy możemy wybrać zwolnienie podmiotowe?
Otrzymaliśmy fakturę za naprawę samochodu w Austrii. Na fakturze umieszczona jest adnotacja "VAT reverse charge". W systemie VIES austriacka firma ma status nieaktywny. W jaki sposób rozliczyć ten zakup? Czy wystąpi u nas import usług?
Spółka zaproponowała księgowej z biura rachunkowego, żeby ta przygotowała zwyczajne zgromadzenie wspólników i sporządziła z niego protokół. Czy jest to zgodne z prawem? Czy księgowa ponosi jakąś odpowiedzialność za sporządzenie takiego protokołu?
Mam zapłacić kontrahentowi fakturę z oznaczeniem MPP na kwotę 27 150 zł. Ponieważ kontrahent wynajmuje od nas pomieszczenia biurowe, więc mam fakturę sprzedaży za najem w kwocie 5202 zł. Czy mogę zrobić kompensatę, pomniejszając sobie kwotę do zapłaty o kwotę za najem?
Firma świadczy usługi sprzedaży różnego rodzaju drukarek. Ostatnio nie zapłaciliśmy z zastosowaniem mechanizmu MPP za kupiony atrament i tusz, który jest wykorzystywany w sprzedawanych przez nas drukarkach. Sprzedawca zwrócił nam pieniądze, które następnie ponownie przelaliśmy, ale już z zastosowaniem MPP. Czy postąpiliśmy słuszne? Czy uchroni nas to przed negatywnymi konsekwencjami ze strony fiskusa
Czy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może odliczyć VAT od nabycia kampera? Dopuszczam możliwość podróżowania nim w celach służbowych z reklamą firmy widoczną na pojeździe.
Jaką stawką VAT opodatkować preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych? Czy ma tutaj znaczenie stężenie alkoholu zawartego w preparacie?
Klient naszego biura przez kilka lat prowadził studio fotograficzne. Niestety, ze względu na pandemię przez ostatnie miesiące sytuacja finansowa jego firmy bardzo się pogorszyła. W związku z tym podjął decyzję o likwidacji działalności. Likwidacji dokona z dniem 1 sierpnia 2020 r. Czy w ostatniej deklaracji można wykazać do zwrotu kumulowaną od miesięcy nadwyżkę podatku naliczonego? Jeśli tak, to w
Przedsiębiorca nabył od podatnika VAT budynek biurowo-magazynowy za łączną cenę 2 400 000 zł. W umowie sprzedaży określono wartość gruntu na 400 000 zł, a budynku 2 000 000 zł. Należność została rozłożona na cztery raty, każda po 600 000 zł. Czy przedsiębiorca może już teraz zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tego budynku? Czy też musi czekać aż spłaci ostatnią ratę?
Przez cały okres letni zapewniam pracownikom zimne napoje, takie jak woda, soki owocowe, napoje gazowane. Kupuję je ze środków obrotowych firmy. Czy mogę ten wydatek ująć w kosztach podatkowych? Jeżeli tak, to jak powinienem takie zakupy ewidencjonować w pkpir?