Interpretacje
Czy świadczona przez X S.A. usługa użyczenia podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT?
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina K ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
Czy w świetle powołanych przepisów updof Wnioskodawca posiada w 2007 roku dla celów podatkowych miejsce zamieszkania na terytorium Polski i czy w związku z tym Wnioskodawca podlega nieograniczonemu czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2a updof?
Czy J Sp. z o. o. w okresie po dniu 01 maja 2004r. miała prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów w stosunku do których, na podstawie starej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach paliw, tj. samochodów uznanych za ciężarowe o ładowności nie mniejszej niż 500kg?
Czy Spółka może wystawić fakturę korygującą, stosując do dostawy sprzęty komputerowego dla placówki oświatowej, 0% stawkę podatku VAT?
W którym Urzędzie Skarbowym wnioskodawca winien rozliczyć podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości tj. w miejscu swojego zamieszkania czy w miejscu położenia sprzedanego lokalu mieszkalnego?W jakim terminie wnioskodawca winien uiścić należny podatek dochodowy na jakim formularzu podatkowym?Jaka obowiązuje stawka należnego podatku w przedmiotowej sprawie?
Czy ustanowienie na rzecz Spółki, członka Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej , odrębnej własności lokalu mieszkalnego, w ramach której to umowy Spółka uzyskała też udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu, stanowi dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych w roku podatkowym trwającym do 01.01.2006r. 31.08.2007r. ?
Skoro dokonując sprzedaży przedmiotowych nieruchomości Wnioskodawczyni nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.
Czy comiesięczne odsetki od kredytu pomniejszą dochód uzyskany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego?
Czy możemy obniżać podatek należny w miesiącu wystawiania faktury korygującej tj. zmniejszenia obrotu nie zaś w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru tej faktury przez kontrahenta ?
Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytułu otrzymania aportu?
Czy po rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, wykonując również czynności, które wnioskodawca wykonywał do tej pory (powiększone będą o nowe i nie dla dotychczasowego pracodawcy) i czy uzyskując przychody od Firmy B kontrahenta dotychczasowego pracodawcy, wnioskodawca będzie mógł korzystać z 19% podatku liniowego, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy podatnik jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego wykazanego w pozycji 47 deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy dla celów podatku dochodowego nie traktuje się części wydatku na nabycie towaru, w wysokości równej podlegającej zwrotowi akcyzy, jako kosztu uzyskania przychodu?
Czy od ewentualnie sprzedanych i w części podarowanych szkole książek będzie ciążył na wnioskodawcy jakikolwiek obowiązek podatkowy?
Czy wstępną opłatę leasingową (tzw. czynsz inicjalny) oraz opłatę manipulacyjną związaną z zawartą umową leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztu czy też powinna być zaliczana do kosztów proporcjonalnie do czasu trwania umowy ?
Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytułu otrzymania aportu?
Czy usługę montażu mechanicznego kotła na terytorium Szwecji uznać należy za usługę związaną z nieruchomością (w rozumieniu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT), dla której miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości, czy też miejsce świadczenia opisanej usługi należy ustalić w oparciu o reguły ogólne ustawy o podatku VAT (art. 27 ust. 1 ustawy o VAT) i przyjąć, że miejscem jej świadczenia
Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent byłby agentem kilku różnych zlecających, a jednocześnie nie sprzedawałby żadnych towarów własnych?
Czy przy dokonywaniu sprzedaży towarów na podstawie umowy agencyjnej, możliwe jest wydanie agentowi kasy fiskalnej, należącej do dającego zlecenie (Spółki) i ewidencjonowanie na niej, przez agenta, sprzedaży towarów Spółki, w sytuacji gdy agent prowadziłby sprzedaż agencyjną na rzecz Spółki, a jednocześnie prowadziłby sprzedaż towarów własnych?
Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytułu otrzymania aportu?
Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług przy dostawie i montażu parkietu w obiektach budownictwa mieszkaniowego?
Czy można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% do wydawanego i sprzedawanego czasopisma?
Czy na podstawie miesięcznego zestawienia bonifikat, otrzymanego z programu komputerowego, dokumentującego udzielone w danym miesiącu bonifikaty, można obniżyć przychód firmy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
Czy sprzedaż wyodrębnionej działki w przyszłości będzie rodziło obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług?