Porady i artykuły

Porada

Jesteśmy spółką, która zajmuje się handlem detalicznym. Nie prowadzimy ewidencji nabytych towarów, ale bezpośrednio po zakupie wartość towarów jest odnoszona w koszty. Z podatków rozliczamy się co miesiąc. Czy przyjęty sposób rozliczania ma skutki w podatku dochodowym?

Artykuł
02.11.2006 Podatki

Z przyczyn ekonomicznych osoba prawna dokonała sprzedaży ośrodka wypoczynkowego. Ośrodek przez ostatnie 4 lata przynosił straty na działalności. Jego dalsze funkcjonowanie wymagałoby dużych nakładów. Czy niezamortyzowana cześć budynku ośrodka może zostać uznana za koszt? Czy prawidłowo zostało dokonane rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r., w którym nieumorzona wartość budynków

Porada
02.11.2006 Podatki

Zastanawiamy się nad podpisaniem umowy leasingu budynku biurowego. Możemy skorzystać z opcji leasingu finansowego lub operacyjnego. Który wariant będzie dla nas optymalny pod względem dokonywanych od nieruchomości odpisów amortyzacyjnych? Czy w przypadku leasingu zwrotnego możemy ustalić indywidualne stawki amortyzacyjne?

Porada
02.11.2006 Podatki

Spółka zamierza przeprowadzić remont budynku, którego jest właścicielem (budynek jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności). Wymianie ulegnie zużyte poszycie dachowe (zastosowany zostanie nowocześniejszy materiał), a wszystkie stare drewniane okna zostaną wymienione na nowocześniejsze okna PCV. Zostanie dokonana konserwacja znajdującej się w budynku windy towarowej. Ponadto w całym budynku

Porada
02.11.2006 Podatki

Jesteśmy zakładem budżetowym (placówką oświatową). Jesteśmy zwolnieni z obowiązku miesięcznego składania deklaracji CIT, gdyż wszystkie nasze przychody przeznaczone są na oświatę i wychowanie jako cele statutowe (nie płacimy od tych przychodów podatku dochodowego). Osiągamy przychody z produkcji wykonywanej przez uczniów-praktykantów pod nadzorem nauczycieli. Chcemy udostępnić miejsce na postawienie

Porada
02.11.2006 Podatki

Czy wykupione ubezpieczenia osobowe dla członków zarządu często przebywających w delegacjach zagranicznych są kosztem dla spółki?

Porada
02.11.2006 Podatki

Spółka posiada samochód osobowy, który nie został jeszcze całkowicie zamortyzowany. W sierpniu samochód uległ wypadkowi. Zakład ubezpieczeń uznał całkowitą szkodę pojazdu i wypłacił odszkodowanie. Spółka znalazła kupca na uszkodzony samochód. Czy odszkodowanie oraz kwotę uzyskaną ze sprzedaży pojazdu należy zaliczyć do przychodu, a niezamortyzowaną wartość do kosztów uzyskania przychodów?

Porada

Spółka posiada wyrażoną w euro należność od kontrahenta zagranicznego. W związku z istnieniem zagrożenia dla odzyskania tej należności postanowiono dokonać odpisu aktualizującego jej wartość. Jaki kurs należy zastosować, dokonując tego odpisu? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia tej operacji w księgach rachunkowych spółki oraz o określenie jej skutków w podatku dochodowym.

Porada
02.11.2006 Podatki

Podatnik prowadzi ośrodek wypoczynkowy, jest organizatorem turystyki. Osiąga przychody ze sprzedaży opodatkowanej. Podpisał umowę na zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego. Czy usługi te będą korzystały ze zwolnienia VAT? Jeśli tak, to jak odliczać VAT od kosztów służących zarówno czynnościom zwolnionym, jak i opodatkowanym? W ubiegłym roku podatnik osiągnął obroty ze sprzedaży wyłącznie opodatkowanej

Porada
02.11.2006 Podatki

Firma mojego klienta jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn dla przemysłu mięsnego. Zajmuje się m.in. usługami serwisowymi i gwarancyjnymi dotyczącymi tych maszyn. Usługi te są świadczone w większości w Polsce. Części do maszyn, które zakupujemy w Niemczech w ramach WNT, zarówno do serwisu, jak i w ramach gwarancji, są udokumentowane niemieckim dokumentem rechnung. Na dokumencie tym przy

Porada
02.11.2006 Podatki

Posiadamy maszynę w leasingu operacyjnym sprowadzoną przez firmę leasingową z Niemiec. Maszyna przed sprowadzeniem została przez inną firmę, również niemiecką, przystosowana do naszej produkcji, następnie przysłana do Polski w dniu 2 czerwca 2006 r. (list przewozowy CMR). W sierpniu otrzymaliśmy rachunek od firmy, która przerabiała wyleasingowaną maszynę. Opisano w nim, że przerobiono i przystosowano

Porada
02.11.2006 Podatki

Jaki naliczyć VAT na fakturze wystawionej dla firmy w UE za usługi serwisowe świadczone na terenie Polski na rzecz firmy w UE?

Porada
02.11.2006 Podatki

Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym. Nabyłem ją w 1990 r. Budynek został wybudowany przed 50 laty. Był wykorzystywany na cele usługowo-mieszkalne, z przeważającą funkcją mieszkalną. W okresie ostatnich 5 lat nie dokonywałem nakładów inwestycyjnych (podwyższających wartość początkową). Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT przy dostawie tego budynku jako towaru

Porada
02.11.2006 Podatki

Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, wydzierżawiamy nasz grunt osobom fizycznym. Na gruncie tym za naszą zgodą osoby te pobudowały pawilony handlowe. Obciążamy je zgodnie z zawartą umową opłatą za dzierżawę gruntu i wystawiamy fakturę. W stawce za dzierżawę terenu mamy skalkulowane różne opłaty i od tej stawki stosujemy 22% VAT. Dodatkowo dzierżawcy mają zapis w umowie, że zobowiązani są do zapłaty

Porada
02.11.2006 Podatki

W 2005 r. dokonałem sprzedaży 2 usług na rzecz 2 rolników ryczałtowych. Przychód ze sprzedaży przekroczył 50 000 zł netto. Obydwie transakcje były udokumentowane fakturą VAT. Czy zaistniał u mnie obowiązek rejestracji tej sprzedaży w kasie fiskalnej? W 2006 r. dokonałem w pierwszym półroczu 3 transakcji powyżej 50 000 zł netto na rzecz rolników ryczałtowych. Czy muszę ewidencjonować tę sprzedaż w kasie

Porada
02.11.2006 Podatki

Jesteśmy podatnikiem VAT UE. Dostarczamy towary do jednostki powiązanej w Czechach. Nasz kontrahent zlecił wykonanie projektu opakowania dostarczanego przez nas towaru i kosztami tego projektu obciążył naszą firmę, wystawiając refakturę, na której zastosowano stawkę VAT 0%. Czy jest to dla nas import usług i czy należy wystawić fakturę wewnętrzną i jaką stawkę VAT zastosować?

Porada
02.11.2006 Podatki

W jaki sposób przeprowadzić korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych dotyczących WNT? W wymienionych fakturach wewnętrznych dokonywano przeliczenia euro zgodnie z kursem naszego banku z daty dokonywania przelewu, a nie z daty wystawiania faktur wewnętrznych z kursu NBP. Przelew robiliśmy na podstawie faktury pro forma. Fakturę VAT zwykle otrzymujemy znacznie później. Wtedy też wystawiamy fakturę

Porada
22.10.2006 Podatki Kadry i płace

Jesteśmy firmą prywatną z Białegostoku. Od 1 listopada br. dwóch naszych pracowników zamierzamy czasowo oddelegować do pracy w innym mieście (na okres jednego roku wyznaczymy pracownikom w umowach jako miejsce pracy oddział firmy w Bydgoszczy). Jakie świadczenia w związku z tym jesteśmy zobowiązani im wypłacać?

Porada
22.10.2006 Podatki

Koszt poniesiony przez pracodawcę na pomoc dla pracownika w poszukiwaniu nowej pracy (tzw. outplacement) jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie on świadczeniem ze stosunku pracy również wtedy, gdy pracodawca zapłaci należność firmie organizującej outplacement już po ustaniu stosunku pracy.

Porada
22.10.2006 Podatki

Równowartość limitu przyznanego pracownikom na napoje z automatu stanowi ich przychód ze stosunku pracy i nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, ponieważ nie jest świadczeniem przysługującym na podstawie przepisów o bhp i jego przyznanie nie wynika z tych przepisów.

Porada
22.10.2006 Podatki Kadry i płace

Nasz zakład sprawuje opiekę socjalną nad 6 emerytami. Dwóch z nich nigdy nie było pracownikami naszej firmy. Jeden pracował u nas 7 lat przed emeryturą na podstawie umowy zlecenia, a drugi pracował w sąsiednim zakładzie, który uległ likwidacji. Emeryci korzystają z biletów do teatru i karnetów na basen. Czy wspomniane dwie osoby są objęte limitem zwolnienia podatkowego od wartości otrzymanych świadczeń

Porada
22.10.2006 Podatki Kadry i płace

Nasz zakład jest przejmowany na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Zastanawiamy się, czy za okres przed przejęciem mamy obowiązek wystawić pracownikom informację PIT-11, czy może powinien to uczynić przejmujący zakład dopiero przy rozliczeniu tego roku?

Porada
22.10.2006 Podatki

Jeden z naszych pracowników wszedł w drugi próg podatkowy. Za sierpień br. potrąciliśmy mu 30% zaliczki na podatek. 29 września złożył oświadczenie, że będzie się rozliczał z żoną. Czy można mu ponownie potrącać 19%? Czy oświadczenie nie zostało złożone za późno?