Jak rozliczyć VAT w związku z korektą zmniejszającą cenę z tytułu importu usług
Problem
Posiadam dwie faktury dotyczące importu usług. Jedna została ujęta w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r., druga w deklaracji VAT-7 za marzec 2017 r. W kwietniu 2017 r. kontrahent niemiecki wystawił Credit Note, którą otrzymałem w tym samym miesiącu. Credit Note w pierwszej pozycji zmniejsza cenę usługi nabytej w styczniu 2017 r., natomiast w drugiej pozycji zmniejsza cenę usługi nabytej w marcu 2017 r., przy czym oba numery pierwotnych faktur przywołane zostały na Credit Note. Łącznie kwota do zwrotu wynikająca z Credit Note wynosi 267,50 euro. Niemiecki kontrahent w kwietniu 2017 r. zwrócił na moje konto walutowe całą kwotę nadpłaty.
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Masz już konto? Zaloguj się