Podatnik dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia koparki, którą będzie użytkował w swojej firmie. Czy będzie obowiązany do wpłaty podatku w terminie 14 dni oraz do złożenia informacji VAT-23?
Klient zapłacił kartą za fakturę. Na fakturze jest zawarta informacja o obowiązkowym MPP. Czy jako sprzedawca możemy ponieść jakieś konsekwencje za przyjęcie takiej płatności?
Spółka (podatnik VAT czynny) jest producentem środków ochrony indywidualnej. Zleca instytutom wykonanie określonych badań, które mają na celu potwierdzenie odpowiedniej jakości lub określonych cech produkowanych przez nią wyrobów. W celu wykonania tych badań spółka przekazuje instytutom niezbędną do przeprowadzenia eksperymentów liczbę sztuk danego produktu. Czy nieodpłatne przekazanie próbek oferowanych
Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi malowania pomieszczeń i kładzenia posadzek betonowych?
Pracownik, kierowca samochodu ciężarowego, wymieniał w ostatnim czasie prawo jazdy. Czy koszt wymiany może być kosztem podatkowym mojej firmy jako pracodawcy?
Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie na stanowiskach kierowniczych korzystają z samochodów służbowych do celów prywatnych przez cały miesiąc. Czy w takim przypadku przysługują im miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł lub 300 zł?
X spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Spółka zatrudniła pracownika na stanowisku masażysty, który będzie wykonywał masaże lecznicze. Pracownik posiada udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zawodu masażysty. Wszystkie zabiegi wykonywane przez pracownika będą odbywać się z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonania
Spółka zamierza przekazywać pracownikom gadżety oznaczone swoim logo. Będą to parasolki, kubki termiczne, termosy i butelki na zimne napoje. Wydatki na nabycie gadżetów będą finansowane ze środków obrotowych spółki. Przekazywane gadżety nie będą miały zindywidualizowanego charakteru, tj. dokonując wyboru gadżetu do przekazania w danym momencie danemu pracownikowi, spółka nie będzie brała pod uwagę
Lekarz zarejestrowany jako czynny podatnik VAT świadczy usługi wygłaszania wykładów na szkoleniach, kursach medycznych, konferencjach, sympozjach i kongresach dla lekarzy. Czy świadczone przez niego usługi korzystają ze zwolnienia z VAT?
Prowadzę działalność gospodarczą, jestem z tego tytułu zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W trakcie pobytu w Niemczech otrzymałem fakturę za konsumpcję w tamtejszej restauracji. Czy w związku z tym powinienem rozpoznać import usług?
Polska spółka wynajmuje budynek położony w Polsce. Wynajmującym jest czeska firma. Czy w tej sytuacji spółka powinna rozpoznawać import usług? Od czeskiej firmy spółka otrzymuje faktury bez VAT.
Podatnik zapłacił za nocleg dla kontrahenta, który przyjechał finalizować z nim transakcję. Czy w tej sytuacji podatnik może odliczyć VAT od faktury za ten nocleg?
Czy nabycie usług wstępu na zagraniczny kongres naukowy, w którym uczestniczyli nasi pracownicy, należy uznać za import usług? Jak to rozliczyć?
Zarejestrowałem działalność. Świadczę usługi wsparcia informatycznego polegające na pomocy technicznej i naprawach w zakresie zgłoszonych przez klientów awarii. Czy tego rodzaju usługi podlegają obowiązkowi oznaczenia w ewidencji VAT symbolem GTU_12?
W spółce z o.o. do 31 stycznia 2023 r. obowiązywał Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (dalej: ZUZP). Na mocy protokołu dodatkowego do ZUZP z maja 2020 r. do ZUZP wprowadzono postanowienie o funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS), a następnie o niedokonywaniu odpisu za 2020 r. i zwiększeniu w latach 2021-2023 odpisów o 1/3 wartości niewpłaconego odpisu za 2020 r. naliczonego
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą (przeważającym PKD 79.12.Z jest organizowanie imprez turystycznych z kompleksowym programem imprez oraz prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej i zajęć sportowych i rekreacyjnych - kod PKD 85.51.Z). W okresie wakacji i ferii zimowych przedsiębiorca organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży powiązany z zajęciami sportowymi - półkolonie. Wypoczynek
Kupiłem betoniarkę samochodową. Jakie KŚT jest prawidłowe dla takiego pojazdu? Jakimi metodami mogę ją amortyzować?
Na budynku gospodarczym stanowiącym środek trwały wymieniłem dach z eternitu na blachę trapezową. Jak rozliczyć wydatki poniesione na taką wymianę?
Rozpoczęłam działalność gospodarczą w zakresie prania dywanów i tapicerek. Prowadzę pkpir. W której kolumnie powinnam księgować zakup środków czystości używanych do prania tapicerek i dywanów?
Podatnik dwa lata temu złożył u swojego pracodawcy PIT-2 po to, by stosowano wobec niego kwotę zmniejszającą podatek. Czy w 2023 r. powinien był go złożyć jeszcze raz?
Wykonujemy kompleksowe usługi instalacji paneli fotowoltaicznych (dostawa + montaż). Wystawiane przez nas faktury opiewają na kwoty przewyższające 15 000 zł brutto. Czy nasi klienci, którymi są podatnicy, zobowiązani są dokonywać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności? A co z osobami, które nie są podatnikami?
W sklepie wystawiono paragon z NIP klienta, ale bez jego imienia i nazwiska. Czy w takiej sytuacji dokument ten można uznać za fakturę uproszczoną, jeśli opiewa na kwotę 223 zł?
Podatnik ma zamiar sprzedawać działki budowlane. Czy przy niewielkiej skali tej sprzedaży - niższej niż 200 000 zł rocznie - podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?
Czy od opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej za uczestnictwo w systemie GS1 przysługuje odliczenie VAT z faktury?