2. Jak w bilansie wykazać rozbieżność pomiędzy momentem otrzymania materiałów i faktury

W listopadzie spółka dokonała wpłaty zaliczki na poczet zakupu materiałów. W tym samym miesiącu otrzymała fakturę dokumentującą wpłaconą zaliczkę. Cała dostawa materiałów została dostarczona do magazynu spółki w grudniu. Fakturę na pozostałą kwotę dostawy spółka otrzymała w styczniu.

problem

W grudniu spółka otrzymała również fakturę od innego kontrahenta, dotyczącą zakupu towarów, które do magazynu dotarły w styczniu.

Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia wymienionych operacji w księgach rachunkowych spółki. W którym momencie należy dokonać rozliczenia VAT z otrzymanych faktur?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne