Jakie dokumenty powinny dokumentować WNT? Czy wystarczy tylko faktura, czy musi być list przewozowy i specyfikacja wysyłki?
Polska firma zakupiła w Niemczech maszynę produkcyjną. Przed dokonaniem zakupu przeprowadzono test urządzenia przy użyciu komponentów zakupionych w Niemczech. Test przeprowadzony był w Niemczech na koszt kupującego, a wyprodukowane produkty, pozostałe w Niemczech, potraktowano jako odpady. Firma niemiecka wystawiła na rzecz firmy polskiej dwie faktury: za zakup maszyny oraz za materiały zużyte do przeprowadzenia
Nasza firma dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dostawca włoski na każdej fakturze udziela nam skonta 3% za zapłatę w ciągu 3 dni. Niestety, nie regulujemy faktur w ww. terminie. W lutym otrzymaliśmy fakturę zwiększającą faktury z grudnia o udzielone wcześniej skonta. Czy powinniśmy skorygować podatek należny i naliczony w deklaracji za grudzień (moment dostawy towarów i wystawienia wewnętrznych
Od zagranicznego kontrahenta otrzymaliśmy fakturę w euro, wystawioną w sobotę 14 maja. NBP nie publikował w tym dniu tabeli kursów średnich. Jaki kurs NBP powinien być zastosowany do przeliczenia kwoty transakcji na złote polskie, z 13 czy z 16 maja?
Jestem podatnikiem VAT posiadającym numer NIP VAT UE. Chcę zakupić w Holandii używany samochód betonomieszarkę. Czy mogę poprosić o fakturę z zerową stawką VAT? Co dalej z taką fakturą w Polsce? Czy mam wystawić fakturę wewnętrzną? Jak ma ona wyglądać? Jak ewidencjonować taki zakup? Gdzie ma on być ujęty w deklaracji VAT 7? Jakie jeszcze deklaracje lub informacje VAT muszę złożyć w urzędzie skarbowym
Polska firma (VAT UE) sprzedaje swoje towary kontrahentowi z Holandii (VAT UE). Kontrahent holenderski zwraca część towarów na fakturze pro forma jako zwroty reklamacyjne. Czy firma polska musi opodatkować takie nabycie towarów?
Jak wystawić fakturę dla kontrahenta z Holandii za współudział w kosztach transportu przy dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów? Kontrahent holenderski podał swój numer VAT UE. Fakturę za koszty transportu otrzymaliśmy od przewoźnika krajowego z VAT 22%. Nasza firma była zlecającym usługę transportu.
Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Do wykonywania przez moją firmę usług budowlanych w Holandii wydzierżawiam tam sprzęt, co kontrahent holenderski potwierdza fakturą. Czy mam obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?
Spółka - podatnik VAT - otrzymała od kontrahenta z Niemiec fakturę wartości netto 46,50 euro za prenumeratę roczną czasopisma. Znajduje się na niej numer VAT UE dostawcy, ale nie ma numeru VAT UE nabywcy (jest jedynie nasz adres). Wobec tego nie może to być traktowane jako nabycie wewnątrzwspólnotowe. Jak należy opodatkować tę transakcję, żeby była zgodna z polskimi przepisami ustawy o VAT, i gdzie
Otrzymaliśmy towar i fakturę od dostawcy z Niemiec (dostawca i nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE), co zobowiązuje nas do wystawienia faktury wewnętrznej VAT do faktury otrzymanej z Niemiec. Jak zaksięgować tę wewnętrzną fakturę VAT?