Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji w ramach projektu pt. Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego zachodniej części województwa () poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP ()?
Czy dodatnie różnice kursowe powstałe w sytuacji zwrotu wpłacone wcześniej przedpłaty powinny zostać zaliczone do przychodów podatkowych?
Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
możliwość zaliczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem operacji oka do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
Czy udokumentowanie udzielonej klientowi bonifikaty jest wystarczające, aby: - skorygować przychody osiągnięte ze sprzedaży do kwot faktycznie otrzymanych od klienta, - wykazywać w przyszłości kwoty obrotów zgodnie z kwotami faktycznie otrzymanymi?
Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zapłaty za usługę budowlaną (kaucja gwarancyjna).
Czy prawidłowym jest ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę usług zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług, czyli powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi?
Skutki podatkowe uzyskania dochodów z tytułu spłaty w wyniku działu spadku.
Czy przedstawione dochody (dofinansowanie) otrzymywane z zagranicy (od Rządu Danii) przez Wnioskodawcę jako lektora j. duńskiego na uczelni w Polsce, o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce - są wolne od podatku dochodowego?
Czy dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjna na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Spółka akcyjna, które podpisało umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 oraz 4a updop?
Czy obiady przygotowywane dla innej placówki mieszczącej się na terenie tej samej gminy są zwolnione od podatku od towarów i usług?
Czy odsetki płatne w ramach transakcji przez Spółkę w związku z potencjalnym saldem ujemnym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tzw. podatkiem u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)
Czy Spółka ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych na fakturze VAT opakowań kaucjonowanych Grupy Ż()?
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce, o kwotę zapłaconego w innym kraju podatku od wartości dodanej należy pomniejszyć przychód do opodatkowania z prowadzonej działalności, czy też zaliczyć zapłacony podatek jako koszt uzyskania przychodu i w jakim okresie należy tego dokonać?
Czy Wnioskodawca może obniżyć stawkę amortyzacyjną z mocą wstecz, tj. od 1 stycznia 2009 r.
Czy spółka jawna zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, której wspólnikami są wyłącznie krajowe osoby fizyczne może przyjąć - w świetle art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - rok obrotowy inny niż kalendarzowy?
Czy wydatki poniesione na remont i adaptację budynku będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, czy powinny zwiększać wartość początkową budynku.
Czy kwoty otrzymanych refundacji wywozowych opisane w stanie faktycznym wniosku, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy pomimo nieuzyskania w 2007 roku żadnego przychodu z indywidualnej działalności gospodarczej podatnik ma prawo rozliczyć stratę z roku 2007, pomniejszając sobie dochód do opodatkowania w kolejnych latach zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy możliwe jest dokonanie korekty deklaracji VAT-7 z tytułu eksportu towarów?