Czy poprawne jest ewidencjonowanie sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie noty uznaniowej, wystawionej ostatniego dnia miesiąca przez nabywcę towaru, wg średniego kursu NBP z tego dnia, w miesiącu rozchodowania towaru z magazynu.
Czy otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń z "PFRON" podlega opodatkowaniu oraz jak należy zaewidencjonować otrzymane dofinansowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz tego samego podmiotu jednocześnie w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na podstawie umowy zlecenia i opodatkowania tych dochodów odrębnie wg zasad przewidzianych odpowiednio dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i przychodów z działalności wykonywanej osobiście
Czy środki z bezzwrotnej pomocy wypłacane przez spółkę z o.o., będącą partnerem konsorcjum realizującego program, osobom fizycznym wykonującym ? na podstawie umów o pracę ? czynności pomocnicze i techniczne (sprzątaczka i główny księgowy) przy realizacji programu finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jak należy liczyć okres pobytu pracownika pracującego za granicą dla celów wyliczenia 183 dni zgodnie z konwencją?
Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty świadczenia dla rencisty, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem stosunkiem pracy.
Czy dochody uzyskiwane z najmu przez samorzadową instytucję kultury, przekazywane na działalność statutową, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów?
Czy Spółka jawna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie przelotów,wyżywienia,noclegów,przejazdów na miejscu itp. w związku z oddelegowaniem swoich pracowników do pracy przy wyjeździe z kontahehtami do Chin?
Czy zakup odzieży reprezentacyjnej (garnitury) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w spółce cywilnej?
Czy w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie ujęć wody i stacji uzdatniania Podatnik może zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
Spółka wykonuje usługi, które są następnie fakturowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Usługi te wykonywane są na towarach zakupionych przez spółkę. Przedmiotowe usługi sa wykazywane na jednej fakturze z towarami, lecz w odrębnej pozycji.Spólka pyta, czy w deklaracji czy w deklaracji VAT-7 w poz. 21 należywykazywać wartość tych usług czy też doliczyć je do pozycji 28?
Szpital udziela pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników wg regulaminu. Określone w umowie odsetki od wyżej wymienionych pożyczek zwiększają fundusz socjalny oraz stanowią świadczenie zwolnione od podatku VAT. Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: Dokument w formie wykazu - zestawienia kwot odsetek - przyjmowany jest do
Czy czynności polegające na zarządzaniu środkami finansowymi pochodzącymi z w/w opłat korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Czy do całości usług remontowych mieszkania lub budynku mieszkalnego, tj. kosztów materiałów i kosztów robocizny można zastosować stawkę 7 % VAT?
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego przez sąd gospodarczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym rozstrzygnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika. PP/443-14/05, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Jaką stawkę podatku należy zastosować przy sprzedaży kory sosnowej pozyskiwanej w lesie lub od innych podmiotów gospodarczych a przeznaczonej do dalszej odsprzedaży?
Czy opisaną usługę wykonywaną na terenie Niemiec przez firmę mającą siedzibę w Niemczech należy potraktować jako import usług oraz naliczyć podatek VAT w wysokości 22% (faktura wewnętrzna) i wykazać go w deklaracji VAT-7 jako podatek od importu w poz. 33?.
Zapytanie Pana dotyczy następujących kwestii:czy realizując inwestycję (budowę obiektu wraz z wyposażeniem) polegającą na budowie kręgielni i zakupie towarów (materiałów i usług inwestycyjnych) ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT?w jakich terminach jest Pan uprawniony do dokonania odliczenia podatku naliczonego?w jakim terminie jest Pan uprawniony do otrzymania zwrotu podatku VAT?
Spółka zamówiła części wraz z montażem i próbnym uruchomieniem do dwóch urządzeń u kontrahenta z siedzibą na terytorium Szwecji. W październiku 2004 r. otrzymano dwie faktury informujące o 30% przedpłaty za zamówione towary. Przelewu środków dokonano 29 listopada 2004 r. W miesiącu grudniu 2004 r. otrzymano dwie faktury na kwoty opiewające za kolejne 60% wartości towaru, zapłacono je dnia 11 stycznia
W ramach prowadzonej działalności spółka zawarła umowy z dostawcami towarów określając zasady współpracy. Zgodnie z zawartymi umowami spółka otrzymuje premie pieniężne w wysokościach proporcjonalnych do wielkości obrotów odpowiednimi towarami. Po zakończeniu miesiąca kontrahenci wystawiają noty uznaniowe z tytułu premii pieniężnej. Premia dotyczy całkowitego obrotu towarem w miesiącu i nie jest przypisana
Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodu oraz przy zakupie paliwa do przedmiotowego samochodu.
Czy otrzymane dotacje wlicza się do obrotu w myśl art. 90 ust. 7 ustawy o VAT? PP/443/23/05, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego