Spółka z o.o. od 1 maja 2023 r. przeszła na estoński CIT. Obecnie urząd skarbowy kwestionuje nam prawo do tej formy opodatkowania, twierdząc że sprawozdanie finansowe sporządzone w związku z przejściem na tę formę opodatkowania zostało podpisane po terminie - już w trakcie kontroli podatkowej. Czy faktycznie nasza spółka nie ma prawa do estońskiego CIT?
Mam obowiązek wypłacać wynagrodzenia dla pracowników do końca miesiąca, za które są należne. W ostatnim czasie miałem opóźnienie. Wynagrodzenia uregulowałem dopiero w następnym miesiącu po tym, za który pracownicy powinni je dostać. Czy w tej sytuacji wciąż mam prawo do zaliczenia wypłaconych pieniędzy do kosztów uzyskania przychodu za miesiąc, za który były należne?
Pracownicy spółki otrzymają dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej dedykowanej do przekazywania im informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Pracownicy wyrazili zgodę na taki sposób przekazywania im PIT-11. Po zakończonym roku podatkowym informacje PIT-11 dla pracowników zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem tej informacji. Następnie
Podatnik kupił mieszkanie i wprowadził je do ewidencji środków trwałych. Teraz chce je sprzedać innej osobie fizycznej. Czy przychody z tej transakcji powinno się zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej?
Podatnik, nauczyciel, od momentu przejścia na emeryturę świadczy usługi nauczania matematyki, fizyki, a także hiszpańskiego, dla osób prywatnych z Polski. Ostatnio są to głównie lekcje przygotowawcze do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania (Hiszpania) podatnik będzie świadczył swoje usługi głównie online. W którym kraju należy je rozliczać - w Polsce czy Hiszpanii
10 stycznia 2025 r. została zawarta umowa spółki z o.o. Wpis spółki do KRS nastąpi zapewne w następnym miesiącu. Od początku spółka chciałaby korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ponieważ wydaje nam się, że będzie to dla spółki korzystne, tym bardziej na początku działalności. Od którego dnia powinniśmy obliczyć obowiązujący spółkę w 2025 r. limit zwolnienia podmiotowego?
Na początku stycznia zakupiłem pług do śniegu za 1200 zł brutto. Będzie on montowany do minitraktorka. Ponieważ wartość początkowa minitraktorka przekraczała 10 000 zł, został wpisany do ewidencji środków trwałych. Czy wydatek na zakup pługa mogę zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów czy też powinien on powiększyć wartość początkową minitraktorka?
Spółka działająca w branży windykacyjnej likwiduje jeden ze swoich oddziałów. W związku z tym sprzedaje metalowe szafy pancerne oraz kasetki na pieniądze lub dokumenty. Wyposażenie to jest już stare i zużyte, dlatego traktujemy je jako odpady, których chcemy się pozbyć. Czy powinniśmy sprzedaż tego rodzaju towarów oznaczyć na fakturze i w pliku JPK_V7 kodem GTU_02 lub GTU_05?
Zwracam się z pytaniem dotyczącym faktur otrzymywanych z firmy DKV. Dokumentują one usługi serwisowe (serwis sprzątający samochody) wykonywane na terenie UE, w tym Polski. Wystawca faktury, firma DKV, tak opisuje faktury: "E- FAKTURA zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT". Czy w związku z tym, że usługa była wykonana w kraju UE poza Polską (Litwa, Łotwa), a faktura została wystawiona przez
Podatnik zorganizował wewnętrzne szkolenie, w którym uczestniczyli zatrudnieni przez niego pracownicy. W czasie tego spotkania poczęstowano ich słodyczami i owocami. Czy można odliczyć VAT od takich zakupów?
Podatnik chce świadczyć usługi polegające na pomocy klientom w wyborze instalacji do ogrzewania domu jednorodzinnego. Ponieważ ma zamiar robić to w niewielkim zakresie, jako dodatek do dochodów z innego tytułu, nie przekroczy kwoty 200 000 zł. Czy w tej sytuacji może korzystać ze zwolnienia z VAT?
Nabyłem kampera (DMC do 3,5 tony), którego będę używał na potrzeby prowadzonej działalności. Proszę o pomoc w ustaleniu prawidłowej stawki amortyzacyjnej dla niego. Chciałbym go amortyzować liniowo. Czy powinienem stosować stawkę 14% czy 20%?
Małżonkowie osiągają przychody z umowy o pracę. Dodatkowo jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy w tej sytuacji będą mieli prawo do wspólnego opodatkowania?
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług projektowania wnętrz. Jaką stawką ryczałtu powinnam je opodatkować?
Podatnik wymienił tapicerkę w samochodzie stanowiącym jego środek trwały. Jak rozliczyć taki wydatek?
Prowadzę pkpir metodą uproszczoną. We wrześniu 2024 r. bank pobrał nienależnie prowizję za kartę do konta firmowego. W tym samym miesiącu zaksięgowałem prowizję do kosztów uzyskania przychodów. Pod koniec grudnia 2024 r. bank zwrócił pobraną prowizję na moje konto. Czy zwrot prowizji należy zaksięgować w kolumnie 8 pkpir czy z minusem w kolumnie 13?
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w wyodrębnionej części swojego mieszkania. Jakość powietrza w mieście, w którym mieszka, nie należy do najlepszych. Z tego powodu przedsiębiorca rozważa zakup oczyszczacza powietrza. Utrzymanie dobrego poziomu czystości powietrza w mieszkaniu nie jest aktualnie możliwe bez dodatkowych urządzeń technologicznych, takich jak oczyszczacz powietrza. Zła jakość
Od 2025 r. jesteśmy na estońskim CIT. Czy nasza spółka może regulować transakcje powyżej 15 000 zł gotówką? Jeżeli nie możemy tego robić, to jakie są konsekwencje takiego postępowania?
Polska spółka wynajmie na 8 miesięcy samochód osobowy innej polskiej spółce. Samochód zostanie udostępniony i będzie użytkowany na terytorium Czech. Czy świadczenie takiej usługi podlega opodatkowaniu VAT w Polsce czy w Czechach?
Prowadzimy działalność gospodarczą polegającą na handlu używanymi samochodami i motorami. W ramach tej działalności kupujemy i sprzedajemy samochody oraz motocykle w procedurze marży. Czy mamy prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na ich naprawę (np. od zakupu części zamiennych), udokumentowanych fakturami?
Podatnik prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą (zarejestrowany jako czynny) zamierza przekazać prowadzone przedsiębiorstwo do fundacji rodzinnej. Czy z tego tytułu będzie obowiązany zapłacić VAT?
Nasza spółka wynajmuje mieszkania. Czy przy sprzedaży mieszkania będącego środkiem trwałym w firmie jego niezamortyzowana część może stanowić koszt podatkowy?
Przerejestrowałem samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Wcześniej auto było zgłoszone na deklaracji VAT-26. Czy w tej sytuacji nie mam obowiązku aktualizacji tego formularza?
Konsument zwraca towar do sklepu. Niestety nie ma paragonu potwierdzającego wcześniejszą sprzedaż. Udało się jednak znaleźć tę transakcję w danych terminala płatniczego (klient płacił kartą). Czy taki dokument pozwala na sporządzenie protokołu zwrotu towaru?