Czy faktura na usługi gastronomiczne powinna mieć oznaczenie kodem GTU_01 z uwagi na zakup alkoholu wchodzącego w skład usługi?
Część zatrudnionych przez nas pracowników, których stałe miejsce wykonywania pracy to siedziba naszej firmy, obecnie z powodu sytuacji związanej z koronawirusem świadczy pracę zdalnie z domu. Na podstawie odrębnej umowy mają oni przyznany ryczałt z racji używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych. Czy powinien być on pomniejszony za okres wykonywania pracy zdalnie?
Prowadzę sklep ze sprzętem AGD. Klient zwrócił płytę grzewczą i okazało się, iż jest uszkodzona. Czy obciążenie klienta odszkodowaniem za zniszczenie towaru będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
Leasinguję samochód osobowy i odliczam 50% VAT z rat leasingowych. Mam zamiar wycofać auto z działalności gospodarczej. Czy muszę dokonać korekty VAT?
Spółka (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) nabywa towary (odzież) od unijnych kontrahentów, rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Otrzymywane od kontrahentów unijnych faktury elektroniczne, w niektórych przypadkach, poza elementami obligatoryjnymi, zawierają oznaczenie "copy/copie/kopie", co nie wpływa na czytelność dokumentu i nie zmienia też treści elementów obligatoryjnych
Prowadzę działalność gospodarczą i wynajmuję spółce z o.o. mieszkanie, w którym zamieszkują (nieodpłatnie) pracownicy spółki. Czy jest to czynność opodatkowana VAT, czy też zwolniona z VAT?
Podatnik ma do zapłacenia zaległe składki na ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jak najkorzystniej podatkowo rozliczyć tę zapłatę?
Podatnik pracuje na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Każdy z nich nalicza mu pracownicze koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W efekcie podatnik podejrzewa, że przekroczy roczne limity pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czy podatnik może w tej sytuacji złożyć wniosek u któregoś ze swoich pracodawców, żeby ten naliczał mu koszty w niższej wysokości?
Spółka z o.o. wykupiła hosting domen w amerykańskiej firmie. Czy spółka ma obowiązek pobierać podatek u źródła od wypłacanych z tego tytułu kwot?
Spółka z o.o. z powodu COVID-19 znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Przewiduje, że za 2020 r. poniesie znaczną stratę. Spółka chciałaby ograniczyć wysokość straty podatkowej. Z tego względu, w przeciwieństwie do lat poprzednich, obecnie nabywając telefony komórkowe dla pracowników, zamierza zaliczyć je do środków trwałych i amortyzować liniowo. Spółka zastanawia się, jaka jest roczna ustawowa
Spółka kupiła stół szlifierski ZF3 (4KW) ze sterowaniem. Jest to uniwersalny, samoczyszczący stół ZF3 z modułem filtracyjnym i wentylacyjnym służący do spawania i szlifowania. Cena zakupu to 28 000 zł. Będzie to więc środek trwały - fabrycznie nowy. Z jakim KŚT wprowadzić to urządzenie do środków trwałych? Czy można je jednorazowo amortyzować, jeżeli spółka otrzyma dofinansowanie w ramach projektu
W 2019 r. miałem zaległości w zaliczkach na PIT. Czy mogę otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w związku ze spadkiem obrotów?
Zamierzam awansować jednego z pracowników na dyrektora sprzedaży. Osoba ta będzie musiała często wyjeżdżać do innych krajów UE, ponieważ zamierzam rozpocząć sprzedaż moich produktów w tych państwach. W związku z tym w umowie o pracę chciałbym zawrzeć zapisy dotyczące wysokości diet z tytułu odbywanych przez tego pracownika podróży służbowych. Diety zostałyby ustalone w stałej kwocie, niezależnej od
Do mojego biura rachunkowego zgłosiła się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie ukończyła 26 lat. Osoba ta umieszcza w serwisie YouTube filmy, w związku z czym uzyskuje przychody z reklam. Jak powinna rozliczać podatek dochodowy z tego tytułu?
Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałem mikropożyczkę w kwocie 5000 zł. Czy mogę odliczać VAT od wydatków sfinansowanych z tych środków, takich jak np. zapłata za prąd czy czynsz za najem lokalu, w którym prowadzę działalność?
Zamierzamy nieodpłatnie wynająć maszynę od niemieckiego przedsiębiorcy. Następnie - również nieodpłatnie - mamy zamiar podnająć tę samą maszynę innej polskiej firmie. Zawrzemy na to stosowne umowy cywilnoprawne. Jak rozliczyć obie transakcje w VAT? Czy należy je rozliczyć jako import usług najmu?
Polska firma IT o profilu body leasing znajduje pracowników w Polsce, z którymi podpisuje umowy b2b lub zlecenie na świadczenie pracy. Z drugiej strony ta sama polska firma podpisuje umowy z podmiotami szukającymi pracowników w innych krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii. Fakturowanie odbywa się w trybie miesięcznym na podstawie "listy obecności", którą potwierdza zamawiający. Nasza współpraca
Spółka (podatnik VAT czynny) m.in. świadczy usługi sprzątania terenów budów na rzecz firm. Czy wystawiane na ich rzecz faktury za czynności sprzątania budów/obiektów budowlanych powinny zawierać oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności" w sytuacji, gdy kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto? Wykonywane usługi polegają nie tylko na myciu stolarki okiennej, parapetów, grzejników czy posadzek
Spółka z o.o. otrzymała subwencję w ramach w ramach Programu Rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm (Program). Czy spółka uzyskała z tego tytułu opodatkowany przychód? Czy wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach subwencji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, czy konieczna będzie ich korekta w związku z umorzeniem
Zamierzam świadczyć usługi filmowania uroczystości ślubnych oraz wesel. W ramach działalności nie będę korzystał z usług podwykonawców. Wszystko będę robił samodzielnie. Po wykonaniu nagrań materiały filmowe i dźwiękowe z przebiegu uroczystości będą odpowiednio przycinane, a także poddane obróbce graficznej oraz dźwiękowej. Gotowe dzieło przekazane zostanie klientowi w postaci elektronicznej (na płycie
Czy wpłata od przedsiębiorstwa na zbiórkę internetową na rzecz zakupu środków (np. na zakup respiratora) na walkę z koronawirusem (z przeznaczeniem jako darowizna dla szpitala publicznego) lub darowizna bezpośrednio na rzecz szpitala mogą zostać przez spółkę z o.o. odliczone od podstawy opodatkowania?
Czy usługi w zakresie księgowości i podatków, takie jak m.in. prowadzenie ksiąg, wsparcie w obsłudze płatności, raportowanie w obszarze zobowiązań lub należności, przygotowanie deklaracji podatkowych, rozliczenie składek ZUS, będą musiały być oznaczone w JPK_VAT?
Prowadzimy działalność gospodarczą w formie ośrodka wypoczynkowo-noclegowego. Realizujemy bony turystyczne. W związku z tym mamy pytanie, czy bon turystyczny powinien być ewidencjonowany na kasie rejestrujące w oddzielnej, dodatkowej pozycji, czy też należy go ewidencjonować jako usługę noclegową lub gastronomiczną? Ponadto jeśli klient poprosi, to czy należy na taki bon wystawiać fakturę? Czy rodzice
Od 1 lipca na wystawianych fakturach wpisujemy kod CN. Czy od 1 października będziemy musieli wpisywać również kody GTU?