Firma mojego klienta jest przedstawicielem niemieckiego producenta maszyn dla przemysłu mięsnego. Zajmuje się m.in. usługami serwisowymi i gwarancyjnymi dotyczącymi tych maszyn. Usługi te są świadczone w większości w Polsce. Części do maszyn, które zakupujemy w Niemczech w ramach WNT, zarówno do serwisu, jak i w ramach gwarancji, są udokumentowane niemieckim dokumentem rechnung. Na dokumencie tym przy
Posiadamy maszynę w leasingu operacyjnym sprowadzoną przez firmę leasingową z Niemiec. Maszyna przed sprowadzeniem została przez inną firmę, również niemiecką, przystosowana do naszej produkcji, następnie przysłana do Polski w dniu 2 czerwca 2006 r. (list przewozowy CMR). W sierpniu otrzymaliśmy rachunek od firmy, która przerabiała wyleasingowaną maszynę. Opisano w nim, że przerobiono i przystosowano
Jaki naliczyć VAT na fakturze wystawionej dla firmy w UE za usługi serwisowe świadczone na terenie Polski na rzecz firmy w UE?
Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym. Nabyłem ją w 1990 r. Budynek został wybudowany przed 50 laty. Był wykorzystywany na cele usługowo-mieszkalne, z przeważającą funkcją mieszkalną. W okresie ostatnich 5 lat nie dokonywałem nakładów inwestycyjnych (podwyższających wartość początkową). Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT przy dostawie tego budynku jako towaru
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową, wydzierżawiamy nasz grunt osobom fizycznym. Na gruncie tym za naszą zgodą osoby te pobudowały pawilony handlowe. Obciążamy je zgodnie z zawartą umową opłatą za dzierżawę gruntu i wystawiamy fakturę. W stawce za dzierżawę terenu mamy skalkulowane różne opłaty i od tej stawki stosujemy 22% VAT. Dodatkowo dzierżawcy mają zapis w umowie, że zobowiązani są do zapłaty
W 2005 r. dokonałem sprzedaży 2 usług na rzecz 2 rolników ryczałtowych. Przychód ze sprzedaży przekroczył 50 000 zł netto. Obydwie transakcje były udokumentowane fakturą VAT. Czy zaistniał u mnie obowiązek rejestracji tej sprzedaży w kasie fiskalnej? W 2006 r. dokonałem w pierwszym półroczu 3 transakcji powyżej 50 000 zł netto na rzecz rolników ryczałtowych. Czy muszę ewidencjonować tę sprzedaż w kasie
Jesteśmy podatnikiem VAT UE. Dostarczamy towary do jednostki powiązanej w Czechach. Nasz kontrahent zlecił wykonanie projektu opakowania dostarczanego przez nas towaru i kosztami tego projektu obciążył naszą firmę, wystawiając refakturę, na której zastosowano stawkę VAT 0%. Czy jest to dla nas import usług i czy należy wystawić fakturę wewnętrzną i jaką stawkę VAT zastosować?
W jaki sposób przeprowadzić korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych dotyczących WNT? W wymienionych fakturach wewnętrznych dokonywano przeliczenia euro zgodnie z kursem naszego banku z daty dokonywania przelewu, a nie z daty wystawiania faktur wewnętrznych z kursu NBP. Przelew robiliśmy na podstawie faktury pro forma. Fakturę VAT zwykle otrzymujemy znacznie później. Wtedy też wystawiamy fakturę
Prowadzę sprzedaż kartridży do drukarek. Dotychczas korzystałem ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas ze względu na wysokość obrotów. Czy w związku ze zmianami przepisów od 1 września 2006 r. powinienem wprowadzić kasy? Czy mogę nadal korzystać ze zwolnienia ze względu na wielkość obrotów?
Zmodernizowaliśmy w tym roku gazociąg wykorzystywany przez nas do celów gospodarczych. W wyniku modernizacji podniosła się jego wartość. Kiedy ta zmiana podniesie nam podatek od nieruchomości?
Czy przeznaczenie przychodu ze sprzedzaży nieruchomości z prowadzoną budową budynku mieszkalnego w ciągu dwóch lat od dnia zbycia na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród rzeczowych otrzymanych od Spółki w kolejnych miesiącach trwania promocji (jednorazowa wartość poszczególnych nagród nie przekracza 100 zł) przez pracowników punktów sprzedaży, za zwiększenie liczby zawartych umów sprzedaży?
Czy wpłacona kwota zabezpieczenia transakcji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Jak dokonać alokacji łącznej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład otrzymanego aportem przedsiębiorstwa, którego majątek trwały stanowi centrum handlowe z wyposażeniem, przynależnościami i gruntem, na którym jest posadowione (ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10), pomiędzy: 1) grunt a środki trwale podlegajace amortyzacji, 2) poszczególne środki trwałe podlegające amortyzacji, z
Czy wydatki związane z wycinką drzewa oraz posadzeniem krzewów (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Wydział Ochrony Środowiska) stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali w kamienicy?
Czy czynność sprzedaży wierzytelności własnej - poniżej jej wartości nominalenej - podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?
Czy podatek wynikający z faktur dokumentujących nabycie usług prawnych związanych z przyszłą komercjalizacją i prywatyzacją Przedsiębiorstwa, stanowi podatek naliczony podlegający odliczeniu?
w przedmiocie opodatkowania przychodu z tytułu zmiany nieruchomości zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Czy w przypadku sprzedaży darowanego lokalu, przy nabyciu którego skorzystano z ulgi na podstwie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, i przeznaczeniu środków uzyskanych z tej sprzedaży na budowę domu jednorodzinnego, dla którego pozwolenie na budowę uzyskano przed zbyciem tego lokalu, możliwe jest dalsze korzystanie z wymienionej ulgi?
Wątpliwości Zakładu budżetowego budzi, czy składka na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Czy usługa rozbudowy domu jednorodzinnego, dokonana na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 3 w związku z poz. 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących?