Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wykonaną usługę wynajmu koparko-ładowarki?
Czy w związku z przekroczeniem 10.000 euro między innymi z tego tytułu Wspólnota z mocy ustawy staje się podatnikiem podatku VAT.
Czy prawidłowe jest dokumentowanie należności za media, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne notami księgowymi, czy też należności te winny być udokumentowane fakturami VAT?
Czy wydatki ponoszone przez spółkę na organizację opisanych powyżej imprez stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy wydatki poniesione w związku z wynajęciem od osób trzecich mieszkań, które na podstawie umowy o pracę zawartej z osobami nie mającymi miejsca zamieszkania w Polsce, a wykonującymi w Polsce pracę, są udostępniane takim Pracownikom, mogą być rozpoznane przez Bank jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, tj. w sytuacji, gdy Spółka dokonała zakupu usługi pośrednictwa w wynajmie nieruchomości położonej w Polsce od podmiotu zagranicznego, zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny, który z tytułu świadczenia tych usług naliczył podatek VAT wg stawki krajowej 22%, podatnikiem z tego tytułu Spółka - jako usługobiorca - pozostaje tak długo, dopóki podatek
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego istnieje możliwość wyboru w 2008 r. opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144
Jaką stawkę podatku VAT powinien przyjąć szpital do wykonywanych czynności?
Czy dochód osiągany przez Wspólnotę Mieszkaniową z wynajmu omawianego lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, zwłaszcza gdy dochód z wynajmu przeznaczany jest na cele związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości?
Czy od tych przychodów Wspólnota jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy koszt prowizji płatnej z tytułu pośrednictwa w zawarcia umowy najmu powinien być zaliczony do kosztów podatkowych Spółki jednorazowo w dacie poniesienia czy rozliczany w kolejnych latach podatkowych, na bazie miesięcznej, proporcjonalnie do okresu trwania umowy najmu?
Czy podatek VAT naliczony, związany z wydatkami ponoszonymi przez Panią w związku z wybudowaniem w/w budynku podlega odliczeniu przez Panią?
Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie wynajmu umeblowanych lokali wczasowych znajdujących się w tym obiekcie, spółkom zatrudniającym pracowników na cele związane z wypoczynkiem i krótkotrwałym zakwaterowaniem pracowników tychże spółek, T.C. Sp. z o.o. prawidłowo kwalifikuje jako usługi mieszczące się w pozycji 140 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Czy w przypadku wynajęcia gabinetu istnieje konieczność zarejestrowania się jako płatnik VAT już od chwili uzyskania pierwszego przychodu z najmu (z usług medycznych będzie przekroczona kwota 50.000 zł), czy dopiero po przekroczeniu kwoty 50.000 zł sprzedaży opodatkowanej? Czyli czy kwota zwolniona liczona jest od przychodu ogółem, czy tylko od przychodu opodatkowanego?
Jakie stawki VAT należy zastosować dla występujących u podatnika usług mając na względzie odpowiednie zakwalifikowanie tych usług do PKWiU?
Pytanie strony dotyczy prawidłowych stawek podatku VAT przy n/w usługach:- udostępnianie hali sportowej, będącej osobnym obiektem budowlanym, na zajęcia i imprezy sportowe - PKWiU 92.61.10-00.00 "Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych";- prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na szkolnej hali sportowej dla własnych uczniów - PKWiU 80.10.12-00.01 "Usługi szkolnictwa
Czy dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych oraz organizacji przejażdżek konnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43?
Czy w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego lokalu przez dokonywanie jego wynajmu na rzecz podatnika prowadzącego działalność zwolnioną z podatku VAT Wnioskodawczyni nie będzie zobligowana do korekty podatku naliczonego?
Wydatków poniesionych na wynajem mieszkania dla wnioskującej i jej rodziny nie można uznać za koszt uzyskania przychodu z wynajmu segmentu
Czy Spółka może wynająć lokal mieszkalny członkowi rodziny (synowi) jednego ze swoich współudziałowców?Czy Spółka może sprzedać przed upływem 10 lat lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny?
Czy zwrot ulgi i podatku liczony jest proporcjonalnie do ilości mieszkań, metrów kwadratowych czy też użytkowych? Czy zwrot ulgi doliczony do PIT -u jest rozliczany wg skali podatkowej?Czy dochód ze sprzedaży podlega 10% opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, czy też 10% za każdy brakujący do 10 lat rok?Czy oprócz zwrotu ulgi i uregulowaniu podatku dochodowego podlegam jakiejś karze z KKS?
Które z ww. kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z zakupem, utrzymaniem i najmem nieruchomości mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów w przypadku rozliczania od początku 2008 roku przychodów z najmu na zasadach ogólnych ? Jaka właściwa jest stawka amortyzacji lokalu dla celów podatkowych ?
Według jakiej stawki VAT opodatkować usługi wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne ?