Czy podatek od towarów i usług należy wykazać w deklaracji VAT-7 w rubryce podatek naliczony związany z zakupem środków trwałych?
Czy prawidłowe jest stanowisko płatnika zarówno co do sposobu, jak i formy sporządzonych dokumentów rozliczeniowych za rok podatkowy w świetle art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu stosunku pracy dla wyżej wymienionych pracowników, z uwzględnieniem miejsca oraz czasu pracy?Czy pracodawca ma obowiązek uwzględniać lub żądać informacji dotyczącej wykonywania pracy za granicą
Czy w powyższej sytuacji zachodzi prawidłowe rozliczenie? Czy Wnioskodawca jako nabywca używanego samochodu ciężarowego sprowadzanego z innego państwa członkowskiego, będącego dla niego towarem handlowym, podlegającym odsprzedaży bez rejestrowania go, jest on zwolniony z uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu?
Czy w powyższej sytuacji zachodzi prawidłowe rozliczenie, a procedury wynikające z wypełnienia dokumentacji VAT-7 oraz VAT UE są wystarczające?
Czy istnieje obowiązek wykazywania odsetek z jednodniowej lokaty bankowej w comiesięcznej deklaracji VAT-7 oraz przy obliczeniu proporcji rocznej?
Czy w danym stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo wystawił fakturę VAT dla zleceniodawcy, tj. firmy S. wpisując podatek VAT n. p?
Jak należy udokumentować podatek należny za miesiąc maj 2007 r. od sprzedaży uszkodzonego samochodu ciężarowego?
Czy złożenie deklaracji uproszczonej i zapłata akcyzy od energii elektrycznej nabywanej wewnątrzwspólnotowo w ciągu 5 dni od otrzymania faktury sprzedawcy bądź raportu krajowego operatora systemu przesyłowego dokumentującego ilość nabytej energii elektrycznej (w zależności, który dokument zostanie otrzymany wcześniej), spełnia wymogi art. 76 ustawy o podatku akcyzowym?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym i w jakich miesiącach należy wykazać import usług w deklaracji VAT-7?
Czy zapłacony podatek od osób fizycznych i składki ZUS w Norwegii z tytułu umów o pracę i umów zlecenia od osób oddelegowanych do Norwegii jest kosztem uzyskania przychodu z działalności Wnioskodawcy?Jeżeli pracownicy wykonują pracę w Norwegii przez okres nie przekraczający 183 dni w roku to podatek od osób fizycznych i składki ZUS musimy płacić w Polsce, a po przekroczeniu 183 dni dopiero w Norwegii
Czy istnieje możliwość aby w tym przypadku organ podatkowy wydał zaświadczenie o zapłacie podatku od towarów i usług na podstawie wyjaśnień podatnika, wydruków ewidencji VAT oraz faktury zakupu samochodu?
Czy Spółka prawidłowo wykazuje w deklaracji VAT-7 wartość odsetek dotyczących pożyczek jako sprzedaż zwolniona?
Czy na etapie otrzymania zaliczki Spółka stosuje prawidłowe i zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług zasady w zakresie rozliczania otrzymanych od zagranicznych kontrahentów zaliczek w eksporcie towarów?
Czy na etapie otrzymania zaliczki Spółka stosuje prawidłowe i zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług zasady w zakresie rozliczania otrzymanych od zagranicznych kontrahentów zaliczek w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
Czy z tytułu ww. umorzeń Gmina (w jej imieniu dział Urzędu Gminy) powinna wystawić PIT-8C?
Jeżeli Spółka była zobowiązana do wykazania podatku VAT przy zakupie towaru w składzie celnym to jak wykazać podatek VAT w deklaracji VAT-7 w okresie po 1 stycznia 2006r. w związku z ww. transakcją?
Jeżeli Spółka była zobowiązana do wykazania podatku VAT to jak tę sytuację należy wykazać w deklaracji VAT-7 w okresie od 1 maja 2004r. do 31 grudnia 2005r. w związku z transakcją w składzie celnym?
Czy małżonkowie (każdy oddzielnie) w zakresie poniesionych wydatków na budowę budynku mogą odliczyć podatek naliczony, poprzez korektę deklaracji za poprzednie miesiące?
Czy sposób obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego i proporcji co miesiąc od przychodu narastająco oraz odliczanie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych w danym roku podatkowym narastająco od początku roku jest prawidłowy?
Czy zmiana ceny nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych skutkuje obowiązkiem korekty zapłaconej akcyzy, a co za tym idzie deklaracji uproszczonych i deklaracji miesięcznych?
Gdzie jest miejsce opodatkowania usług inżynierskich oraz nadzoru inwestorskiego opisanych we wniosku w jakim kraju?Czy wyżej wymienione usługi powinny być ujęte w rejestrze VAT i wykazane w deklaracji VAT-7?Jakie dane zawiera faktura dokumentująca wykonanie i rozliczenie usług?Czy przysługuje Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w przypadku nie opodatkowania sprzedaży
Czy w związku ze sprzedażą przez rolnika ryczałtowego terenów przeznaczonych pod zabudowę powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?
Czy usługi te winny być opodatkowane VAT w Polsce, czy w krajach UE przez kontrahentów Wnioskodawcy?Czy w związku z powyższym, Wnioskodawca powinien składać deklaracje VAT-7 z wypełnioną poz. 21?