Porady i artykuły

Porada
02.03.2006 Podatki

Właściciel budynku wynajmuje lokale różnym podmiotom. Do faktur za czynsz dolicza koszty zużycia wody. Suma doliczonego zużycia wody jest większa od faktury otrzymanej od zakładu wodociągów za zużycie wody w tym budynku - raczej nie jest to refakturowanie. Czy w związku z tym właściciel budynku ma prawo zastosować stawkę 7% przy fakturowaniu zużycia wody?

Porada
02.03.2006 Podatki

Jestem podatnikiem VAT od stycznia 2006 r. W lutym 2005 r. rozpocząłem inwestycję polegającą na budowie nieruchomości na wynajem. Znajdą się w niej zarówno lokale użytkowe, jak i mieszkalne. Nie jestem w stanie określić procentowego udziału poszczególnych lokali w nieruchomości. Nieruchomość będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Jak w takiej sytuacji powinienem rozliczać VAT od zakupów

Porada
02.03.2006 Podatki

Kupiliśmy samochód osobowy do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymaliśmy fakturę na wpłaconą zaliczkę, a później fakturę na całość wartości auta. Czy do celów VAT należy rozliczyć fakturę zaliczkową i pomniejszyć odpowiednio drugą fakturę wystawioną na całą wartość zakupu? Czy można zaewidencjonować tylko tę drugą fakturę?

Porada
02.03.2006 Podatki

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowych i technicznej obsługi dokumentów. Jestem podatnikiem VAT. Uzyskuję również przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy o dzieło (wykłady na kursie w zakresie prowadzenia dokumentacji biurowej i księgowej lub w zakresie podstaw księgowości). Czy od tej działalności powinnam płacić VAT? Co musi zawierać

Porada
17.02.2006 Podatki

Na rozdane towary, od których wcześniej odliczono VAT (22%), i na wyroby własnej produkcji wystawiana jest ostatniego dnia miesiąca faktura wewnętrzna. Wystawiamy ją w cenie zakupu towaru lub według kosztu jego wytworzenia. Fakturę tę zapisujemy w rejestrze sprzedaży i odprowadzamy VAT należny 22%. W pkpir wykazujemy „na minus” kwotę netto z faktury wewnętrznej w kolumnie 10, a kwotę brutto księgujemy

Porada
17.02.2006 Podatki

W listopadzie spółka wystawiła fakturę ze stawką 0% dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Stawka 0% była według urzędu skarbowego niewłaściwa, gdyż spółka nie dopełniła obowiązku zgłoszenia VAT-R/UE. W styczniu bieżącego roku została sporządzona faktura korygująca. W jakim miesiącu - listopadzie czy styczniu - powinno się fakturę tę ująć w rejestrze VAT? Jak zapewnić zgodność rejestru

Porada
17.02.2006

W 2005 r. byłem zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Złożyłem odpowiednie deklaracje kwartalne VAT UE za I i II kwartał w 2005 r. W III kwartale nie przeprowadziłem żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, natomiast w IV kwartale 2005 r. kupiłem usługi poza granicami kraju (w deklaracji VAT-7K wykazałem je jako import usług). Czy obecnie (I kwartał 2006 r.) dalej jestem podatnikiem VAT UE? Czy może

Porada
17.02.2006 Podatki

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż mieszkania wykorzystywanego uprzednio przez spółkę jako biuro? Mieszkanie nie spełnia warunków do uznania go za towar używany. W księdze wieczystej jest opisane jako lokal mieszkalny.

Porada
17.02.2006 Podatki

Firma świadczy usługi budowlane. Z tego tytułu pobiera zaliczki. Zgodnie z przepisami VAT należy odprowadzić w momencie otrzymania zaliczki. Mamy obowiązek ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Czy w kasie fiskalnej wbijam całą sprzedaż, czy pomniejszoną o zaliczkę? Kwotę zaliczki netto księguję na koncie 84 w momencie otrzymania. W chwili wykonania usługi przeksięgowuję ją na konto przychodów w kwocie

Porada
17.02.2006 Podatki

Zajmujemy się sprzedażą detaliczną. Prowadzimy sprzedaż ratalną za pośrednictwem firm ratalnych. 2 grudnia 2005 r. została spisana z klientem umowa ratalna. Firma „ratalna” przelała pieniądze z tytułu tej umowy na nasze konto 10 grudnia 2005 r. Klient odebrał towar dopiero 3 stycznia i w tym dniu wystawiliśmy mu fakturę sprzedaży. Jakie skutki spowoduje dla naszej firmy wpływ pieniędzy z tytułu umowy

Porada
17.02.2006 Podatki

Osoba fizyczna wprowadza oświadczeniem woli do działalności gospodarczej (jako składnik majątku) następujące środki trwałe (nieruchomości): lokal użytkowy i lokal mieszkalny, które będą wynajmowane w ramach działalności gospodarczej. Obecnie przeprowadzane są w tych lokalach inwestycje na potrzeby wynajmującego, które nie stanowią 30% wartości każdego lokalu. Faktury zakupu VAT będą rozliczane następująco

Porada
17.02.2006 Podatki

Po odrzuconym postępowaniu upadłościowym firma wznowiła działalność. Prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną. W styczniu poniosła wydatki związane ze wznowioną działalnością, jednak nie dokonała żadnej sprzedaży. W lutym dokonuje wyprzedaży majątku. Czy w styczniu może odliczyć VAT od dokonanych zakupów?

Porada
17.02.2006 Podatki

Czy faktura za zakup prezentów, o wartości 50 zł każdy, dla stałych klientów daje uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego?

Porada
17.02.2006 Podatki

Nasza firma będzie dokonywała rocznej korekty VAT (za 2005 r.). W „MONITORZE księgowego” nr 3/2006 opisali Państwo, jak ustalić współczynnik sprzedaży za 2005 r. Dziękujemy za wyjaśnienia i prosimy o podanie prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych wynikającej z tego korekty VAT.

Porada
17.02.2006 Podatki

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od 1 grudnia 2005 r. 15 grudnia kupił samochód. Jednak zgłoszenie rejestracyjne VAT-R złożył 30 grudnia. Czy może dokonać odliczenia VAT z faktury otrzymanej przed dokonaniem rejestracji?

Porada
17.02.2006 Podatki

W sklepie posiadamy terminal płatniczy. Za każdą transakcję płaconą kartą pobieramy od klientów opłaty. Sposób płatności nie wpływa na cenę towaru. Czy opłata ta obniża podstawę opodatkowania VAT?

Artykuł
02.02.2006 Podatki

Praktyka wskazuje, że istnienie szczególnych zasad rozpoznania obowiązku podatkowego przy umowach najmu, dzierżawy i podobnych sprawia podatnikom wiele problemów. Potwierdzają to dość powszechnie występujące w tym zakresie błędy. Poniżej je wskażemy oraz przedstawimy poprawny sposób ustalania obowiązku podatkowego od tych umów w VAT i podatku dochodowym.

Porada
02.02.2006 Podatki

Przed dwoma laty kupiłam wspólnie z synem (nie jest osobą współpracującą) samochód ciężarowy na fakturę VAT. Wprowadziłam go do środków trwałych, odliczając VAT. W dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel uwzględniony jest również mój syn. W tym roku otwiera własną działalność i chciałby wprowadzić ten samochód do swojej ewidencji środków trwałych. Czy jest to możliwe? Samochód amortyzowany był

Porada
02.02.2006 Podatki

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Rozliczamy się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamierzamy zlecić jej prowadzenie biuru rachunkowemu. Czy w związku z tym wystąpią zmiany w zasadach ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów handlowych i usług?

Porada
02.02.2006 Rachunkowość firm

Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W czerwcu zakupiliśmy u niemieckiego kontrahenta towar, którego nie odebraliśmy (pozostał w magazynie dostawcy). W tym samym miesiącu dokonaliśmy sprzedaży tego towaru firmie litewskiej. Firma litewska odebrała towar z magazynu niemieckiej firmy. Jak zaksięgować powyższą operację gospodarczą? Czy możemy zastosować

Porada
02.02.2006 Podatki

Czy podlega opodatkowaniu VAT poczęstunek kawą, herbatą i innymi produktami kontrahentów w sekretariacie? Czy należy w takiej sytuacji wystawiać fakturę wewnętrzną?

Porada
02.02.2006 Podatki

Likwiduję działalność gospodarczą. Przed zakończeniem umowy leasingu musiałem wykupić auto, od którego odliczyłem 50% VAT, na co dostałem w sierpniu 2005 r. fakturę. Teraz nie mogę sprzedać tego auta, a muszę przeprowadzić likwidację, aby nie ponosić dalszych strat. Przed wykupem używałem auta ponad rok. Zanim zlikwiduję działalność, chciałbym przekazać auto na swoje potrzeby osobiste. Czy przy takim

Porada
02.02.2006 Podatki

Nasza spółka z o.o. jest podatnikiem VAT czynnym. Mamy zamiar zakupić laptop w celu przekazania go jako darowizny dla związków zawodowych działających w zakładzie. Czy od dokonanego zakupu możemy odliczyć VAT oraz czy przekazanie darowizny podlega opodatkowaniu VAT i konieczne jest wystawienie faktury wewnętrznej?

Porada
02.02.2006 Podatki

Jak powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy wystawiliśmy fakturę na sprzedaż eksportową we wrześniu, a odprawy tego towaru dokonaliśmy 21 października 2005 r. Do dnia złożenia deklaracji za wrzesień otrzymaliśmy tylko ksero dokumentu SAD (pierwsza strona z nr OGL). Czy zachowujemy się prawidłowo, nie uwzględniając faktury w rejestrze VAT za wrzesień ze stawką 0%, a zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy stosujemy