Jak wystawić fakturę dla kontrahenta z Holandii za współudział w kosztach transportu przy dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów? Kontrahent holenderski podał swój numer VAT UE. Fakturę za koszty transportu otrzymaliśmy od przewoźnika krajowego z VAT 22%. Nasza firma była zlecającym usługę transportu.
Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce. Do wykonywania przez moją firmę usług budowlanych w Holandii wydzierżawiam tam sprzęt, co kontrahent holenderski potwierdza fakturą. Czy mam obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?
Zakupiliśmy w wyniku licytacji komorniczej środek trwały, na który została wystawiona przez komornika faktura VAT. Jako podatnik VAT odliczyliśmy podatek naliczony z tytułu zakupu środka trwałego. Po upływie miesiąca okazało się, że posiadamy nadpłatę z tytułu VAT, gdyż na nasze konto w urzędzie skarbowym wpłynęła kwota podatku z urzędu skarbowego właściwego dla dłużnika, który był poddany egzekucji
W sierpniu 2004 r. zakupiłam dla potrzeb firmy, która trudni się sprowadzaniem pojazdów z zagranicy, samochód marki CITROËN FURGON (ciężarowy), rok produkcji 1991. Od sprzedawcy otrzymałam fakturę „VAT marża” na wartość 1400 zł. Dodatkowo od sprzedawcy otrzymałam druk VAT-25, w którym naczelnik urzędu skarbowego zaświadcza, iż brak jest obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług. Czy powinnam
W związku z likwidacją działalności przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania w kasie fiskalnej, w której pozycji deklaracji VAT-7 należy ująć zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej?
Spółka z o.o. do 30 kwietnia 2004 r. wykonywała usługę szycia bielizny dla włoskiej firmy na zasadzie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Towar przyjeżdżał na fakturę pro forma, wyjeżdżał na podstawie naszej faktury za usługę opodatkowaną stawką 0% VAT. Od 1 maja 2004 r. nadal świadczymy tę usługę na towarze powierzonym przez włoską firmę. Towar przyjeżdża na podstawie faktury pro forma,
Prowadzę działalność handlową. Stosuję opodatkowanie marży. Mam wątpliwości, w jakim przypadku mogę je zastosować. Zakupuję towary używane w celu ich dalszej odsprzedaży od osób prowadzących działalność z Niemiec. Otrzymuję umowę kupna-sprzedaży lub rachunek w zależności od tego, czy dana osoba jest zarejestrowana do celów VAT. Jakie warunki muszą być spełnione, aby dane nabycie potraktować jako wewnątrzwspólnotowe
Jestem weterynarzem i prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych. Od 1 maja 2004 r. usługi te są objęte 7% stawką VAT. Od kiedy powinienem zgłosić się jako podatnik VAT, biorąc pod uwagę fakt, iż za 2003 r. mój obrót wyniósł 97 200,00 zł. Spotkałem się z dwoma stanowiskami urzędów skarbowych. Jeden urząd uważa, że powinienem zgłosić się od 1 maja 2004 r., ponieważ za 2003
Zbycie przedsiębiorstwa (w naszym przypadku aktywów spółki jawnej) jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu sprzedaży przedsiębiorstwa, przy założeniu, że wystąpiła również sprzedaż opodatkowana? Czy należy rozliczyć podatek naliczony strukturą sprzedaży
Czy umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą organizuję i przeprowadzam szkolenia w zakresie zarządzania i marketingu. Są one przeprowadzane na promie, a w programie przewidziana jest całodzienna wycieczka, np. po Szwecji. Czy całość usługi można sklasyfikować jako szkolenie i zastosować stawkę zwolnioną z VAT, czy należałoby rozbić na szkolenie, konsumpcję, nocleg i usługę turystyczną z
Czy odsetki uzyskane od udzielonej przez spółkę pożyczki należy wykazać jako sprzedaż zwolnioną w miesiącu ich otrzymania? Czy następnie należy skorygować VAT naliczony przy zastosowaniu proporcji?
Bardzo proszę o odpowiedź w sprawie wysokości VAT związanego ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej obejmujących dostawy materiałów wraz z usługą. Czy umowa zawierająca w swej treści zapis o dostawie materiałów wraz z montażem upoważnia nas do wystawienia faktur VAT z 7% podatkiem VAT na materiały i usługę łącznie na podstawie
Złożyłem swoją ofertę w przetargu. Czy słusznie zostałem wykluczony z powodu zastosowania błędnej stawki w VAT (7% zamiast 22%)?
W wyniku pożaru w naszym biurze w dużej części została zniszczona dokumentacja księgowa (w szczególności faktury zakupu i sprzedaży). Czy w związku z powyższym zdarzeniem należy zawiadomić urząd skarbowy o zniszczeniu dokumentów księgowych?
Nasz kontrahent poprosił o przedstawienie zaświadczenia, że jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie opłaty są związane z uzyskaniem takiego potwierdzenia?
Mam nadpłatę podatku VAT. Czy powinnam złożyć wniosek o przeksięgowanie tej nadpłaty na inny podatek, czy też takie przeksięgowanie następuje z urzędu? Czy w przypadku złożenia wniosku, będzie on podlegał opłacie skarbowej?
Jak jest opodatkowana dotacja z Komitetu Badań Naukowych w spółce z o.o. będącej płatnikiem podatku VAT? Czy trzeba wypełnić dodatkową deklarację CIT?
Czy odsetki uzyskane od pożyczki udzielonej przez spółkę należy wykazać jako sprzedaż zwolnioną w miesiącu ich otrzymania? Czy następnie należy skorygować VAT naliczony przy zastosowaniu proporcji?
Prowadzę naukę pływania - zajęcia korekcyjno-ruchowe z dziećmi niepełnosprawnymi, cierpiącymi na zespół Downa oraz inne choroby powodujące ograniczenia ruchowe. Do końca marca 2004 r. stosowałem stawkę zwolnioną z VAT, ponieważ było to zakwalifikowane jako edukacja. Ostatnio przeczytałem w Mk, że od 1 maja 2004 r. działalność nauki pływania została zakwalifikowana jako działalność prowadzona przez
Jesteśmy zakładem budżetowym. Chcemy nieodpłatnie przekazać autobus do Zespołu Administracyjnego Szkół - jednostki budżetowej tej samej gminy - na dowóz dzieci. Autobus zakupiony w 1996 r. jest w 100% zamortyzowany. Naliczony podatek VAT w momencie zakupu został odliczony od podatku należnego. Czy w opisanej sytuacji wymienioną czynność zobowiązani jesteśmy udokumentować fakturą VAT? Jeżeli tak, to
Firma, która do tej pory dostarczała nam olej do samochodów, była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną do celów VAT w Polsce. Przysłała nam informację, że nastąpi zmiana dostawcy. Nowym dostawcą będzie firma belgijska, zarejestrowana do celów podatku od towarów i usług w Polsce, posługująca się numerem NIP poprzedzonym kodem PL. Jak zostaliśmy poinformowani, wszystkie dostawy realizowane
Jesteśmy samorządową osobą prawną, podatnikiem VAT. Prowadzona przez nas działalność jest zwolniona z VAT - PKWiU 80.42.20 - edukacja. Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez popularyzację przepisów ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych działań organizujemy konkursy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego
Jak wystawić fakturę na dotację z USA (środki pomocowe)? Dotacja przeznaczona jest na sfinalizowanie projektu w Polsce i na Ukrainie - usługa zarządzania (strefy ekonomiczne). Czy może być oddzielna numeracja dla tych faktur?