W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką z o.o. oraz w zakresie rozliczenia korekt faktur dokumentujących czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego.
W maju 2010 r. zapłaciłam zaliczkę w wysokości 40% wartości urządzenia - węzła betoniarskiego. Zaliczka ta została zapłacona przeze mnie z zamiarem zakupu tego urządzenia. Otrzymałam fakturę na zaliczkę od kontrahenta, z której odliczyłam VAT i zaksięgowałam na środki trwałe w budowie. Jednak w lipcu zdecydowałam się na leasing węzła betoniarskiego. Po zawarciu umowy leasingowej otrzymałam fakturę
1. Wystawiłem FV w listopadzie ze stawką 7%, a powinienem ze stawką 22%. W związku z tym w grudniu wystawiłem FV-korektę. W jakim miesiącu mam ująć FV-korektę w rejestrze sprzedaży i deklaracji VAT? 2. W grudniu otrzymałem FV-korektę do FV listopada (zwrot towaru). W którym miesiącu mam ująć daną FV-korektę? Czy muszę składać korektę deklaracji VAT za listopad?