Czy słuszne jest odliczenie podatku zapłaconego w Holandii w polskim zeznaniu rocznym i zarazem wystąpienie do Holandii o zwrot podatku?Czy po dokonaniu tego zwrotu przez Królestwo Niderlandów będę miał obowiązek skorygowania zeznania rocznego za 2005r. lub też uwzględnienia zwrotu w bieżącym zeznaniu rocznym jako doliczenia do podatku?
Podatnik w dniu 29 lipca 2003r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika
Czy można dokonać odliczenia podatku VAT przy zakupie oleju napędowego do samochodu marki Lublin 3322?
Czy w związku ze świadczeniem usług związanych z instalacją centralnego ogrzewania wg klasyfikacji PKWi U:45.33.11 - montaż instalacji,11.10 - dom jednorodzinny,11.21 - dom dwurodzinny,11.22 - domy wielorodzinne, stawkę VAT 7% stosuje sie również do materiałów zużytych przy usłudze?.
Kiedy powstaje przychód w związku ze zwrotem nadpłaty podatku akcyzowego? Spółka od 1 maja 2004 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej importowała do Polski płynne esencje, traktując je jako wyroby akcyzowe. W związku z importem naliczano w zgłoszeniu podatek akcyzowy, który następnie stwierdzono, że był nienależny i wniesiono o stwierdzenie nadpłaty.
Czy koszt usług cmentarnych określonych jako wydatki poniesione na zakup miejsca grzebalnego i opłat kancelaryjnych-terenowych stanowią koszty uzyskania przychodów?Czy wydatki poniesione na zakup usług cmentarnych udokumentowane dowodami wewnętrznymi stanowią koszty uzyskania przychodów ?
Czy Podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o wartość przejętych towarów na podstawie faktury korygującej VAT, wystawionej zgodnie z protokołem policji, dokumentującej odzyskanie części wydanych towarów, bez potwierdzenia odbioru tych faktur przez kontrahenta?
Czy ujmować w rejestrach VAT wydanie towarów dodawanych bezpłatnie w niewielkiej ilości do zakupionego towaru tego samego rodzaju?
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz T. Sp. z o.o. usługi agencyjne polegające na: - stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek tej spółki oraz, - stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek tej spółki.Czy powyższe usługi mogą nadal korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na mocy 43 ust.
Jakie jest miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towaru? Jak należy wykazać powyższą usługę w deklaracji VAT-7 (rozporządzenie Ministra Finansów z 26.09.2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towaó i usług)?
Przez jaki okres należy dokonywać korekt podatku naliczonego określonego w fakturach z tytułu nabycia towarów i usług związanych z prowadzą inwestycją w obcym środku trwałym?
Wnioskująca zwróciła się z następującymi zapytaniami: 1) który urząd skarbowy jest właściwy do złożenia deklaracji VAT-7 za wrzesień 2005 r. podmiotów przejmowanych oraz który podmiot powinien być wskazany jako podmiot rozliczający podatek VAT (Wnioskująca czy konkretny przejmowany podmiot)?2) w jaki sposób powinny być składane korekty deklaracji VAT-7 podmiotów przejmowanych za okresy poprzedzające
Czy Urząd Miasta i Gminy może uzyskać zwrot podatku VAT od nabytych usług i towarów sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej?
Czy w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego wydatek poniesiony na zakup odkurzacza centralnego podlega odliczeniu od podatku ?
Czy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 Nr 16 poz. 89 z późn. zm) przysługuje mi zwolnienie w podatku od spadków i darowzin, przy założeniu , że przez okres 5 lat będę wynajmował lokal otrzymany od matki w formie darowizny lub prowadził we własnym zakresie działalność gospodarczą?
Realizując usługę przewozu towarów w transporcie lotniczym na rzecz krajowego zleceniodawcy, Spółka nabywa usługi od holenderskiego przewoźnika, który jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w Holandii i podaje holenderski numer na fakturze. Czy jest to import usług?