Czy wynagrodzenie o charakterze zmiennym (honoraria) można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też należy je traktować jako przychody z praw majątkowych (art. 18 ww. ustawy)?
Podatnik pyta czy w świetle przestawionej opinii właściwym jest stosowanie stawki VAT 7% dla butów dziecięcych (PKWiU 19.30.23-50.10) klasyfikowanych jako buty o długości podeszwy wewnętrznej do 24 cm?
1. Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży imprez na rzecz odbiorców zbiorowych, obciążanych ryczałtową na określoną kwotę bez względu na liczbę uczestników, bez wydawania biletów ? Zdaniem Podatnika zarówno przy sprzedaży biletów wstępu odbiorcom indywidualnym, jak i przy ryczałtowej sprzedaży spektaklu ma zastosowanie 7 % stawka podatku od towarów i usług. 2. Czy sprzedaż imprezy koncertowej
Kiedy podatnik utraci prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług?
Gdzie należy opodatkować usługi w zakresie pomocy w kuchni i restauracji, pomocy w przygotowywaniu posiłków, pomocy w zagospodarowaniu terenów zielonych wykonywanych na terenie Niemiec przez osobę, która miejsce stałego zamieszkania i siedzibę działalności ma w Polsce?
Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej opodatkowania bezumownego korzystania przez spółdzielnię w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. z gruntu nieruchomości zabudowanej (przychodnią zdrowia, częścią pawilonu handlowego).
W jakim przypadku wartość świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków budżetu państwa jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Braki w zakresie elementów konstrukcyjnych skargi kasacyjnej mogą być uzupełnione jedynie w terminie przewidzianym do jej wniesienia.
Czy możemy wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż eksportową ze stawką 0% do dostawy na Wolny Obszar Celny w X potwierdzony na dokumencie SAD przez Urząd Celny z X?
Czy zostanie zachowane prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej: w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności (2.11.2004r.) przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku należnego (1.12.2004 r.), a następnie rozpoczęcie tej działalności od kwietnia 2005 r.?
Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z zakupem gruntu?
Prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa zakupionego do wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdów : samochodu FS-Lublin Żuk A 07B i autobusu Mercedes Benz 308 D Sprinter, na które Podatnik nie posiada świadectw homologacji czy też decyzji zwalniających z obowiązku ich uzyskania.
Odliczenie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego po 1 maja 2004r
Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wystawienia przez dostawcę przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym faktury w okresie (miesiącu) poprzedzającym otrzymanie przez spółkę towarów, oraz sposobu ujęcia tego faktu w deklaracji VAT-7?
Czy można wystawić fakturę korektę do faktury VAT RR z błędnie zastosowaną stawką 3% zamiast 5% korygując cenę netto i stawkę podatku VAT a wartość brutto pozostawić bez zmian?
Czy wartość rezerw celowych-utworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek i gwarancji, których nieściągalność została uprawdopodobniona -można zaliczyć do k.u.p. tylko w roku podatkowym w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, czy także w następnych latach podatkowych tj. do czasu jej przedawnienia?
Jak należy ustalić datę powstania przychodu należnego w podatku dochodowym od osób prawnych przy rozliczeniach dostaw energii cieplnej, jeżeli na fakturze z grudnia 2004 r. nie był określony termin płatności? Terminy płatności określone są w umowie z odbiorcą.
Czy w przypadku przywozu towarów pochodzących z państw spoza wspólnoty na skład celny położony w Polsce i późniejszego ich wywozu bez wprowadzenia na polski (wspólnotowy) obszar celny, usługa transportowa dotycząca tego towaru, wykonana na terenie Polski przez przewoźników zagranicznych nie zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i według jakiej stawki ?
Czy nadal korzysta ze zwolnienia działalność turystyczna w zakresie organizacji wysieczek, zielonych szkół, kolonii letnich i ferii zimowych ?