Interpretacje
Czy w przypadku sprzedaży w/w budynku zastosowanie stawki zwolnionej w stosunku do części mieszkalnej budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest prawidłowe, natomiast stawką 22% należy objąć dostawę usługowej części budynku?
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkowć zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości?
W jaki sposób pobierać od strony postępowania mediacyjnego należność za mediacje "nie rejestrując działalności gospodarczej", a opłacając podatek?
1. Jak mają wyglądać korekty zeznań za 2005 r. pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii w sytuacji, gdy wszystkie podatki od wynagrodzeń zostały zapłacone w Polsce, choć część z nich powinna być opodatkowana w Norwegii ? 2. Jak będzie wyglądać rozliczenie podatków w roku 2006, tj. w sytuacji, gdy pracownicy będą w Norwegii płacić podatki, czy płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy
Czy rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych w domach maklerskich podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. ( j.t. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).
Jak należy określić podstawę do ustalenia limitu decydującego o rejestracji do VAT oraz obowiązku instalcji kasy fiskalnej -w wypadku sprzedaży prasy
Czy usługi budowlano-montażowe świadczone przez Spółkę w obiektach budownictwa mieszkaniowego opodatkowane są 7% stawką podatku VAT?
Czy muszę prowadzić rejestr sprzedaży przy użyciu kasy rejestrujących?
Jak należy liczyc datę upływu pięcioletniego okresu zamieszkiwania lokalu mieszkalnego wymaganego do utrzymania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
1.Jak prawidłowo należy zaewidencjonować fakturę wystawioną dla klienta zagranicznego,2.Według jakiej wartości winny być zaewidencjonowane różnice kursowe przy zapłacie za fakturę,3.Czy różnice wynikające z przeliczenia faktury po różnych kursach spowodują powstanie różnic kursowych i czy będą to różnice kursowe podatkowe,4.Jak należy ewidencjonować faktury wystawiane przez kontrahentów zagranicznych
Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do przychodu faktur wystawionych w miesiącu styczniu 2007 r. a dotyczących usług wykonywanych w miesiącu grudniu 2006 r. jest nieprawidłowe.
Czy mogę korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT-u mając przychód od maja do końca roku 2006 19.000 zł rozliczając się na zasadach ogólnych (nie marża)?
Czy sprzedaż oleju rzepakowego zaliczonego do grupowania PKWiU 15.41.12-60.11 podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT niezależnie od jego przeznaczenia?
Zapytanie podatnika dotyczy ustalenia momentu utraty zwolnienia z podatku od towarów i usług w związku z wznowieniem działalności gospodarczej z dniem 5.10.2005 r.
Dot. braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tyt. zakupów wykorzystywanych do czynności, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Zapytanie dotyczy skutków podatkowych w związku z dokonywaniem przez Stowarzyszenie wydatków związanych z usługami gastronomicznymi i zakupem żywności dla jurorów konkursów oraz na poczęstunek dla uczestników konkursów i kursów przygotowawczych.
Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym uzyskanego od zagranicznego kontrahenta dokumentu wyemitowanego w trybie automatycznym.
Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dokumentów koniecznych do zastosowania preferencyjnej stawki 0 % w eksporcie jest prawidłowe.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT przy świadczeniu usług budowlano - montażowych, zaliczkowanych lub płatnych w całości za pomocą karty płatniczej?
Czy w związku z treścią przepisu art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) czynności związane ze świadczeniem usług kierowania pojazdem na rzecz spółki z o.o. będą uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zastosowanie 3% stawki podatkowej na dostawę łyka świerkowego o PKWiU 02.01.4?
Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwot partycypacji uzyskanych przez Spółkę, jest nieprawidłowe
Czy wydatki poniesione na zakup dokumnetacji technicznej dotyczącej inwestycji prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane w rozumieniu przepisów o specjalnej strefie ekonomicznej, w oparciu o które kalkuluje się limit zwolnienia z podatku dochdowego od osób prawnych?
Czy w przypadku, gdy do momentu składania deklaracji VAT-7 za miesiąc nastepny po miesiącu, w którym dokonano eksportu nie wpłynął do firmy dokument SAD (Spółka jest w posiadaniu dokumentów celnych potwierdzających procedurę wywozu) należy opodatkować stawką krajową tylko różnicę uwzględniającą wcześniejszą zaliczkę czy całość kwoty za sprzedany towar? W którym miesiącu należy wykazać stawkę krajową