Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na potrzeby Izby Adwokackiej w wysokości 65,00 zł miesięcznie?Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na szkolenie aplikantów I grupy w wysokości 299.70 zł miesięcznie?
Czy w dacie obniżenia kapitału po stronie spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?Czy obniżenie wartości nominalnej akcji spółki będzie miało wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu ewentualnego przyszłego zbycia ww. akcji?
Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1) oraz czy Spółka prawidłowo sporządza deklaracje IFT-2/IFT-2R informujące tego kontrahenta o uiszczonym podatku w Polsce w
Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.
Czy wydatki na nabycie udziałów w innej spółce ( badania due diligence, ekspertyzy prawne, wyceny, analizy opłacalności itp.) mogą być kosztem podatkowym w momencie ich poniesienia.
czy opodatkowaniu podatkiem VAT podlega kwota 83 zł tj wartość towaru wraz z kosztami przesyłki.
Prowadząc działalność w zakresie handlu wierzytelnościami czy wlicza sie w koszty w przypadku umorzenia części wierzytelności ?
Czy prowadzenie ewidencji przychodów zwolnionych od podatku w postaci rejestru kasowego, sporządzonej na podstawie dowodów wpłat będzie prawidłowym udokumentowaniem przychodów zwolnionych od podatku , które zostaną wykazane w deklaracji VAT-7.
W dniu 15 stycznia 2001 roku dokonano zakupu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, przy czym procedurę ostatecznego wykupu tego mieszkania dokonano 23 kwietnia 2007 r., w dniu 18 maja 2007 roku dokonano sprzedaży tego lokalu. Czy sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego?
Czy opisany we wniosku sposób potwierdzenia wywozu oraz sama nazwa towaru i ilość oraz oświadczenie kontrahenta litewskiego , że to towary producenta X są wywożone poza terytorium Wspólnoty jest wystarczający do zastosowania stawki podatku w wysokości O %, właściwej dla eksportu?
Czy firma może zastosować sposób ewidencjonowania podatku należnego przy sprzedaży wysyłkowej w dniu wydania towaru klientowi, dołączając do każdej przesyłki paragon z kasy fiskalnej bez konieczności wystawiania faktur VAT?
W czyim posiadaniu powinna znajdować się kopia, a w czyim oryginał noty korygującej ?
Czy w celu rozliczenia otrzymanych premii pieniężnych, Podatnik w dalszym ciągu powinien wystawiać faktury VAT, czy też winno to nastąpić w formie not uznaniowych wystawionych przez dostawców towarów na jego rzecz?Czy w celu rozliczania premii pieniężnych udzielanych przez Podatnika na rzecz swoich odbiorców, odbiorcy ci w dalszym ciągu powinni wystawiać faktury VAT, czy też powinni otrzymać od Wnioskodawcy
Czy dochód osiągnięty ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w 2007r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy jest wolny od podatku?
Czy sprzedaż budynku wybudowanego w 1998 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy kwotę otrzymanej dotacji należy ująć w deklaracji CIT-8 (w wersji 20) w poz. 27 i w poz. 11 Informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych CIT-8/O (w wersji 7) jako przychód podlegający wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT w stawce 22% w przypadku sprzedaży działki budowlanej.
Czy w przypadku, gdy właścicielem gruntu okazał się inny podmiot, osoba korzystająca z gruntu i wydzierżawiająca go osobie trzeciej, winna wystawić faktury korygujące i zwrócić kwoty czynszu dzierżawnego wraz z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami?
Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży budynku używanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
Czy zwrot kosztów uczestnictwa pracownika w studiach wyższych jest dla pracowników, podnoszących kwalifikacje zawodowe, przychodem korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy istnieje możliwość odliczenia podatek od towarów i usług od nakładów inwestycyjnych związanych z Rozbudową Przychodni częściowo finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPOR?
Czy kryterium wysokości poniesionych na w/w cel nakładów przewyższających wartość budynku, może stanowić jedyną przesłankę do zakwestionowania kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe?
Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie miał obowiązek odprowadzić za 2008r. jakikolwiek podatek w Polsce oraz czy będzie miał obowiązek składania rocznego zeznania za 2008r.?
Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej obiekt byłej bazy Ośrodka Remontowo-Budowlanego należy traktować jako zwolnioną z podatku VAT jako towar używany?Czy zwrot nakładów poniesionych na instalację lokalnego systemu grzewczego poniesionego przez firmę będącą dzierżawcą w obiektach Nadleśnictwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów wg stawki podatku 22%?