Prowadzę firmę, w której pracownikom na co dzień kupuję artykuły spożywcze, takie jak: woda, kawa, herbata, owoce czy słodycze. Czy mogę takie wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych?
W związku z feriami zimowymi postanowiliśmy przekazać naszym pracownikom bonusy feryjne. Zostaną one sfinansowane z ZFŚS. Ich wysokość jest uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika i wynosi maksymalnie 1000 zł. To pierwsze świadczenia wypłacane w 2024 r. z ZFŚS. Czy powinniśmy pobierać zaliczkę od takich bonusów?
Z uwagi na długoletnią współpracę i rekordowe zamówienia postanowiłem przekazać jednemu z kontrahentów ekskluzywny alkohol w postaci kilkuletniej whisky. Czy mogę ten wydatek zaliczyć do kosztów?
Student, który nie ukończył 26 roku życia, będzie osiągał przychody z tytułu umowy o dzieło. Czy w takim przypadku można do nich stosować ulgę dla młodych?
Faktura VAT zakupu towaru handlowego zawiera błędny adres nabywcy ("czeski błąd"), czyli naszej spółki. Czy możemy ją uznać za koszt uzyskania przychodów, czy też koniecznie musimy doprowadzić do jej korekty?
Wspólnicy w związku z założeniem spółki z o.o. ponieśli koszty doradztwa prawnego. Czy wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów spółki?
Podatnik świadczy usługi oczyszczania i odśnieżania dróg i ulic, ale także usługi usuwania sopli na budynkach. Jaką stawką VAT są opodatkowane takie usługi?
Po przesłaniu do urzędu skarbowego PIT-11 za 2023 r. okazało się, że przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy zastosowaliśmy wyższe koszty uzyskania przychodów niż przysługujące pracownikowi. Nie uwzględniliśmy bowiem rezygnacji pracownika w trakcie roku z kosztów podwyższonych, które przysługiwały mu wcześniej w związku z zamieszkiwaniem poza miejscowością, w której znajduje
W listopadzie 2023 r. podatnik wysłał towar do klienta wraz z fakturą. W związku z nieodebraniem towaru przez klienta, w grudniu 2023 r. towar wrócił do sprzedawcy wraz z fakturą. Kiedy podatnik powinien wystawić i wykazać w JPK_V7M fakturę korygującą? Czy dopuszczalne jest anulowanie faktury, skoro została zwrócona sprzedawcy?
Podatnik zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów budowlano-remontowych. Klient wystąpił z reklamacją grzejnika, która została przekazana do producenta i przez niego uznana. Producent wystawił fakturę korygującą na rzecz podatnika (sprzedawcy). W jaki sposób sprzedawca powinien się rozliczyć z klientem, jeżeli działalność gospodarcza została zawieszona? Czy mimo
Firma produkująca płyn do e-papierosów przekazuje daną partię do określonej, wybranej liczby klientów-testerów w celu przeprowadzenia badania jakościowego. Czy w tym wypadku będzie trzeba naliczyć akcyzę, czy też będzie miało zastosowanie zwolnienie z akcyzy?
Podatnik VAT zarejestrowany jako czynny podatnik wynajął mieszkanie konsulatowi obcego państwa. W mieszkaniu będzie mieszkać pracownik konsulatu. Czy taka usługa wynajmu mieszkania jest zwolniona z VAT?
Umowa przedwstępna robót budowlanych dała stronom możliwość odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego. Inwestor, z uwagi na stagnację na rynku i problemy z finansowaniem inwestycji, odstąpił od umowy. Czy odstępne podlega opodatkowaniu VAT?
Zajmujemy się wydawaniem książek edukacyjnych z puzzlami tematycznymi. Książki składają się głównie z obrazków i są przeznaczone dla małych dzieci, które zaczynają naukę czytania. Jaką stawkę VAT zastosować?
Spółka zajmuje się produkcją faksów oraz skanerów biurkowych. Obecnie przygotowujemy dostawę dla muzeum skanerów, które nie mają dodatkowych funkcji. Czy faktury, które wystawimy dla muzeum, powinny mieć wpisany kod GTU_06?
Zakładam firmę, która będzie się zajmowała remontem mieszkań. Prace będę wykonywał głównie w Niemczech. Czy to, co tam zarobię, będzie brane pod uwagę przy ustalaniu limitu do zwolnienia z VAT?
Rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia z VAT chce sprzedawać swoje produkty osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji musi zainstalować kasę fiskalną?
Spółka dokonała zakupu nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami. Poprzedni właściciel dokonał samowoli budowlanej i wybudował tam magazyn. Z tego względu spółka złożyła wniosek o legalizację tego budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej dla samowolnie wybudowanego budynku magazynowego. Wymierzoną opłatę legalizacyjną spółka
Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą. W ostatniej sporządzonej przez siebie deklaracji wykazał VAT do zwrotu. W jakim terminie może liczyć na te pieniądze?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza rozszerzyć zakres tej działalności o prowadzenie zajęć z gimnastyki artystycznej dla dzieci. Czy skoro osoba ta jest nauczycielem wychowania fizycznego, to usługi prowadzenia takich zajęć będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT?
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W pliku JPK_V7M za październik 2023 r. wykazałam nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni. Nie otrzymałam jeszcze zwrotu. Muszę złożyć korektę pliku JPK_V7M za październik 2023 r., która spowoduje zwiększenie kwoty zwrotu o kilka tysięcy złotych. Czy złożenie korekty oznacza wydłużenie terminu zwrotu?
Spółka (podatnik VAT czynny) kupiła używany samochód osobowy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Używa go na potrzeby działalności gospodarczej i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Spółka, kupując ten samochód, miała zamiar dokonać jego odsprzedaży, ale w perspektywie długoterminowej. Czy sprzedając opisany samochód, spółka może zastosować procedurę VAT marża?
Wspólnicy spółki z o.o. (będący członkami zarządu) w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) świadczą na jej rzecz usługi. Są to usługi doradztwa, związane m.in. ze wsparciem sprzedaży oraz prowadzeniem działań marketingowych i administracyjnych. Nabycie przez spółkę tych usług ma na celu zwiększenie jej przychodów, co w efekcie ma przełożyć się na jej wyższe zyski
Moja firma dostała od kontrahenta z Niemiec zlecenie na wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej. Czy miejsce opodatkowania należy ustalić na podstawie zasad ogólnych świadczenia usług, czy tak jak dla nieruchomości? Ponadto nie jestem zarejestrowany do czynności jako podatnik VAT UE. Czy powinienem się zarejestrować? Czy taką usługę wykazywać w informacji podsumowującej?