Przez cały okres letni zapewniam pracownikom zimne napoje, takie jak woda, soki owocowe, napoje gazowane. Kupuję je ze środków obrotowych firmy. Czy mogę ten wydatek ująć w kosztach podatkowych? Jeżeli tak, to jak powinienem takie zakupy ewidencjonować w pkpir?
Czy za podanie błędnego NIP w komunikacie przelewu dokonanego w systemie podzielonej płatności grozi mi sankcja w wysokości 30% kwoty VAT objętej tym przelewem?
Czy wystawiając zbiorczą fakturę korygującą w związku z udzieleniem rabatu do kilku dostaw wewnątrzwspólnotowych(faktury były w euro) trzeba stosować przeliczenie (kurs) każdej z tych dostaw, czy można zastosować kurs sprzed wystawienia korekty? Czy można wystawić fakturę zbiorczą, gdy nie obejmuje wszystkich dostaw w korygowanym okresie?
Otrzymaliśmy oprocentowaną pożyczkę od podmiotu z grupy kapitałowej, który nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Czy w związku z wypłatą odsetek powinniśmy rozpoznać import usług zwolnionych z VAT, a jeśli tak, to kiedy?
Spółka z o.o. sprzedaje towary znajdujące się w magazynach innej firmy położonych na terytorium Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Spółka odprowadza podatek VAT w tych państwach, natomiast przychody opodatkowuje w Polsce. Czy postępuje prawidłowo? Czy ma w takim przypadku zastosowanie art. 20 updop?
Jednym z członków zarządu spółki z o.o. jest obcokrajowiec. Spółka zamierza opłacić kurs nauki języka polskiego tej osoby. Czy koszt ten może zostać zaliczony do jej kosztów podatkowych?
Spółka - ze względu na zły stan nawierzchni parkingu podziemnego i podsiąkanie wody gruntowej - jest w trakcie wykonywania remontu nawierzchni, naprawy i malowania parkingu podziemnego stanowiącego część budynku biurowego spółki. Wykonywane prace mają za zadanie wyłącznie przywrócenie właściwego stanu technicznego parkingu, który dzięki nim będzie bezpieczny dla jego użytkowników. W ramach prac stara
Niemiecka spółka będąca osobą prawną posiada w Polsce oddział stanowiący zagraniczny zakład. Czy przy ustalaniu prawa do korzystania przez ten oddział z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9% oraz statusu małego podatnika można uwzględniać jedynie przychody tego oddziału? Czy też trzeba uwzględniać wszystkie przychody spółki niemieckiej?
Spółka świadczy usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Czy pobierana przez spółkę opłata za zaświadczenie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej jest zwolniona z VAT?
Jaką stawką należy opodatkować wodę butelkowaną i różnego rodzaju lemoniady na bazie wody i owoców oraz ziół, które serwowane są w kawiarni?
Czy nieodpłatne świadczenie usług medycznych przez lekarza na rzecz podopiecznych schroniska dla bezdomnych trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?
Nasz pracownik otrzymuje ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Przejściowo, od lipca 2020 r., przez kilka dni w tym miesiącu osoba ta wykonuje pracę zdalnie z powodu COVID-19. Z reguły pracę świadczy w siedzibie naszej firmy. Czy w takiej sytuacji możemy obniżyć pracownikowi ryczałt?
Zakładając działalność gospodarczą, wybrałem opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W trakcie roku okazało się jednak, że ta forma opodatkowania jest dla mnie nieopłacalna. Czy mogę w ciągu roku przejść na podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Prowadzimy sprzedaż produktów ekologicznych. Zareklamowaliśmy się w mediach społecznościowych w Niemczech. Otrzymaliśmy fakturę za kampanię reklamową od zagranicznej firmy z siedzibą w Berlinie. Faktura nie zawiera daty wystawienia ani numeru. Widnieje na niej tylko identyfikator transakcji. Za wykonaną usługę nie zapłaciliśmy, gdyż formą płatności był kredyt reklamowy, co oznacza, że faktura została
Nasz klient jest rolnikiem ryczałtowym z tytułu wykonywanej działalności rolniczej. Zamierza rozszerzyć działalność i zarejestrować się do VAT. Czy nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia z tytułu wykonywanej działalności rolniczej? Czy jeśli jako rolnik ryczałtowy kupi maszynę w Niemczech, musi rozliczyć WNT?
Prowadzimy kawiarnię, w której latem sprzedajemy lody. Są to zarówno desery lodowe sprzedawane w pucharkach, do spożycia na miejscu, jak i lody sprzedawane na wynos (w wafelku, kubeczku). Do tej pory stosowaliśmy dwie stawki: 8% do lodów spożywanych na miejscu i 5% do lodów na wynos. Jak będzie wyglądała sytuacja od 1 lipca?
Zdecydowałem się sfinansować 20 pracownikom testy na koronawirusa. Dzięki badaniu zmniejszę ryzyko zarażenia koronawirusem pracowników, jak również naszych klientów, z którymi mają oni bezpośredni kontakt. Czy wartość wykonanych tekstów powinienem doliczyć pracownikom do ich przychodów ze stosunku pracy? Za jakiś czas planuję powtórzyć takie testy.
Kupiłem ekspres do kawy dla pracowników. Koszt zakupu to 4182 zł brutto. Jak ująć ten zakup w pkpir? Jestem czynnym podatnikiem VAT.
Spółka z o.o. w ramach wdrożonego systemu zarządzania energią ISO 50001 zidentyfikowała oświetlenie jako jeden z obszarów poprawy efektywności energetycznej obiektów budowlanych na jej terenie. W konsekwencji dokonała zakupu lamp LED. Spółka zdemontowała sprawne i działające lampy świetlówkowe, które poddane zostały utylizacji. Następnie dokonane zostały zmiany połączeń w istniejących obwodach opraw
Jak zaksięgować w pkpir wynagrodzenie pracownika, jeżeli korzystam ze zwolnienia z płacenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej? Jak postępować, gdy zwolnienie wynosi 100%, a jak gdy 50%?
Podatnik VAT prowadzi działalność usługową w zakresie produkcji i zakładania paneli ściennych. Dodatkowo od niedawna wynajmuje nieruchomość w ramach najmu prywatnego, poza działalnością. Czy powinien wykazywać najem w deklaracji VAT-7 i w ewidencji VAT?
Otrzymaliśmy fakturę od firmy z Austrii za wykonanie usługi finansowej (depozyt pieniężny). Usługa została wykonana w marcu, natomiast fakturę otrzymaliśmy w maju i w tym samym miesiącu uregulowaliśmy należność. Czy powinniśmy rozliczyć import usług? Jeśli tak, to w której deklaracji należy wykazać tę usługę? W marcowej czy majowej?
Jak rozliczyć zakup e-booków o tematyce profesjonalnej (technicznej) od podmiotu unijnego? Jedynym potwierdzeniem nabycia książek jest zamówienie elektroniczne. Czy na jego podstawie mamy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
Rolnik kupił maszynę w maju 2020 r. Zarejestrował się jako czynny podatnik VAT od 1 czerwca 2020 r. Czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu maszyny i tym samym prawo do zwrotu VAT w deklaracji składanej w czerwcu 2020 r.?