1.Czy wymienione prace wykonywane poza miejscem stałego zatrudnienia są zwolnione z podatku VAT?2.Czy należy zarejestrować działalność gospodarczą w przypadku wykonywania wymienionych prac?3.Moment zaistnienia obowiązku podatkowego.4.Czy za prace zwolnione z podatku VAT (np. prace naukowe) należy wystawiać rachunki, a za prace opodatkowane tym podatkiem - faktury VAT i jak je numerować?5.Czy należy
Czy w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku w 2006r. zawarte przez Podatniczkę umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje w dostawie wewnątrzwspólnotowej towarów, które po wykonaniu na nich usług uszlachetniania przez innego polskiego podatnika, podlegają wywozowi do ich nabywcy na terytorium państwa członkowskiego wspólnoty?
Czy usługi foliowania sianokiszonek można opodatkować 3% podatkiem VAT łącznie z folią i siatką ?
W złożonym wniosku podatnik pyta czy sprzedaż przez wnioskodawcę oleju napędowego, zakupionego w Czechach, który nie jest wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a który zostaje sprzedany na rzecz podmiotu spoza Unii Europejskiej i dostarczony przez firmę Czeską jest w rzeczywistości eksportem towaru, czy wewnątrzwspolnotową dostawą towarów czy też przedmiotowa transakcja w ogóle nie podlega
Czy wydatki udokumentowane dowodami wpłat na rzecz spółdzielni są kosztami uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej w sytuacji gdy podatnik prowadzi działalność w lokalu udostępnionym na podstawie umowy użyczenia od teścia?
Dlaczego Urząd Skarbowy kwestionuje poprawność podpisywanych przez ustanowionego przez podatnika pełnomocnika, wiedząc iż otrzymał on pisemną interpretację przepisów, w której Izba Skarbowa potwierdziła możliwość podpisywania przez tego pełnomocnika deklaracji podatkowych w imieniu podatnika? Dlaczego Urząd Skarbowy nie stosuje się do interpretacji wydanych przez jednostkę nadrzędną, tym bardziej,
Czy rozliczając sprzedaż w Belgii, tj. wystawiając fakturę z VAT belgijskim, wnioskodawca będzie musiał wykazać tę sprzedaż w deklaracji VAT jako niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce ?
Czy opodatkowaniu podlega nadwyżka wartości majątku uzyskanego przez udziałowców w związku z likwidacją Spółki nad kosztami nabycia przez udziałowców udziałów w likwidowanej Spółce , czy też cała kwota zwróconych udziałowcom środków pieniężnych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Spółki ?
Czy w rocznym zeznaniu podatkowym mogę uwzględnić wysokość nienależnie moim zdaniem pobranych przez pracodawcę w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia finansowanego w ramach Pomocy Technicznej EFS, które moim zdaniem korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 uopdof. ?
Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?
Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z obciążeniem jej przez spółkę matkę kosztami związanymi z realizacją opcji pracowniczych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?
Wątpliwości Podatnika budzi, czy podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, na którym budowana jest fabryka ponoszone w okresie realizacji inwestycji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia, czy też powinny one zwiększyć wartość budowanej fabryki i podlegać amortyzacji zgodnie z art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Czy cena nabycia pawilonu handlowego zawiera podatek VAT, jeżeli w umowie sprzedaży cenę transakcyjną ustalono w kwocie netto?
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym Spółka prawidłowo ustala moment opodatkowania dotacji otrzymanej z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, składki emerytalnej obciążającej pracowników, składek ZUS obciążających pracodawcę?
Pytanie podatnika dotyczy obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Czy można odstąpić od składania korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu pomimo nieprzysługującego prawa do zmniejszenia podatku należnego o 1% z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, ponieważ wpłaty dokonano po dacie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2005 rok.
Czy pobierana opłata ewidencyjna przy dokonywaniu badań technicznych pojazdów podlega zaewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie przychodów i kosztów?
Opodatkowanie przychodu z tytułu bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w związku ze skierowaniem pracownika na szkolenie z zakresu BHP.
Czy podatnik ma prawo zaliczyć amortyzację środków trwałych wykorzystywanych do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej a stanowiących własność gminy, do kosztów uzyskania przychodu?
Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłowe
Czy sprzedaż obrazów olejnych, wykonanych przeze mnie własnoręcznie, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.31.10-00.1 podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT?
Pytanie Spółki dotyczy m. in. wskazania przez przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego swoim kontrahentom numeru identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa, które przedstawicielstwo reprezentuje.
Czy dokonując zwrotu ubezpieczonemu nienależnie potrąconej części wynagrodzenia stanowiącej różnicę między zawyżoną częścią składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowaną ze środków ubezpieczonego a zaniżoną częścią składki na ubezpieczenie zdrowotne (wynikająca ze skorygowanych imiennych raportów miesięcznych) należy tylko i wyłącznie obliczyć i odjąć należną zaliczkę na podatek dochodowy