ważne terminy
30
wrz
-
AKC-PA - wrzesień
-
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2024 r. o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
-
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2024 r. o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
-
Złożenie deklaracji VII-DO za sierpień 2025 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)
-
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2025 r.
-
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
USTAWA Ordynacja podatkowa
-
Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2024 r.
-
II rata odpisu na ZFŚS
01
paź
-
Możliwość rozpoczęcia inwentaryzacji wszystkich składników aktywów inwentaryzowanych drogą spisu z natury lub potwierdzenia sald, z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produkcji w toku oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, których wartość na dzień zakupu lub wytworzenia jest odnoszona bezpośrednio w koszty
06
paź
-
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień 2025 r.
07
paź
-
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2025 r.
-
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2025 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
-
AKC-P za miesiąc poprzedni
-
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
-
CIT-7 za miesiąc poprzedni