17.04.2007 Podatki

2. Jak dokonać korekty błędnie wystawionych faktur wewnętrznych dokumentujących WNT

W jaki sposób dokonać korekt błędnie wystawionych faktur wewnętrznych dotyczących WNT? W wymienionych fakturach wewnętrznych dokonywano przeliczenia euro zgodnie z kursem banku PKO SA z datą dokonywania przelewu, a nie z datą wystawiania faktur wewnętrznych zgodnie z kursem NBP. Przelewu dokonujemy na podstawie faktury pro forma, a fakturę VAT zwykle otrzymujemy znacznie później (wtedy wystawiamy fakturę wewnętrzną zgodnie z kursem z dnia przelewu). Jak w takiej sytuacji dokonać teraz korekt zarówno w ewidencji VAT, jak i pkpir? Jakie zastosować dokumenty? Czy powstanie w związku z tym konieczność dokonania korekt deklaracji oraz deklaracji VAT-UE?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty