Jak rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
PROBLEM
Jestem podatnikiem VAT czynnym i podatnikiem VAT UE. Rozliczam się w deklaracji VAT-7. W ubiegłym roku zakupiliśmy towary (inne niż nowe środki transportu) od kontrahenta z UE (podatnik VAT UE). W wyniku dostawy towar został przywieziony w ubiegłym roku do Polski. Okazało się, że w poprzednim roku była jednak faktura WNT? Jak powinniśmy w takim przypadku postąpić? Jak rozliczyć VAT?
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Masz już konto? Zaloguj się