Czy wyliczając proporcje dla celów odliczenia podatku naliczonego, należy uwzględniać obrót osiągany z tytułu najmu mieszkania niestanowiącego składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
Wniosek dotyczącej rozpoznania importu usług w przypadku obciążania Spółki kosztami ponoszonymi przez usługodawcę w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi polegające na pośrednictwie w sprzedaży produktów niemieckiego kontrahenta.
Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 obrotu z tytułu dokonanego eksportu towarów w sytuacji kiedy podatnik wczesniej otrzymał zaliczkę
Jak należy prawidłowo rozliczać podatku od towarów i usług przy świadczeniu czynności wykonywanych jako biegły na zlecenie sądów, prokuratur czy jednostek Komendy Stołecznej Policji,
Jak prawidłowo należy dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wykonania czynności przez adwokata na zlecenie sądu?
Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki rozliczeń przyjętej przez Spółkę.
W deklaracji za jaki okres rozliczeniowy ująć wystawione faktury korygujące?
Czy przy sprzedaży osobie trzeciej samochodu wstawionego w komis opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega tylko marża?
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółka zamierza importować towary handlowe z Chin. Odprawa celna importowanych towarów będzie odbywała się w Hamburgu na zasadzie przedstawicielstwa fiskalnego. Podczas odprawy naliczone zostanie jedynie cło od importowanego towaru. Po dokonaniu odprawy w Hamburgu towar nie podlega już odprawie w Polsce, natomiast spółka obowiązana jest do
Czy dla podatnika organizującego wypoczynek dla dzieci i młodzieży - ma zastosowanie procedura szczególna i jaka jest właściwa stawka podatku VAT dla tych czynności ?.
dotyczy prawidłowości rozliczenia faktury VAT za wykonane prace remontowe oraz modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Czy istnieje możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatnika oraz warsztaty szkolne działające przy podatniku (przy szkole), a także możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z opodatkowaną działalnością podatnika i związanego z tym prawa do skorygowania już złożonych deklaracji VAT- 7, w których nie pomniejszano podatku należnego o podatek naliczony?
Czy w przypadku, gdy w dostawie wewnątrzwspólnotowej zagraniczny kontrahent nie poda swojego numeru identyfikacyjnego VAT, należy naliczać podatek od towarów i usług od wartości dostawy, tj. wartość dostawy x stawka krajowa VAT, czy uzyskaną kwotę od odbiorcy traktować jako kwotę brutto i VAT należny naliczać naliczać metodą "w stu"?
Z przedmiotowego wniosku wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarcząw zakresie usług remontowo - budowlanych, nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów iusług i zamierza Pan wykonywać na terenie Niemiec usługi polegające na montażu zpowierzonego materiału (profili aluminiowych) regały, stoły itp. Przedmiotowe usługizaklasyfikowane pod symbolem PKWiU: 74.50.25-00.20, wykonywane mają
Czy opłacając podatek VAT w Szwecji, przychody z prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się od wartości netto?
Rozliczanie podatku od towarów i usług przez podatnika będącego zarządcą i współwłaścicielem nieruchomości pod indywidualnym numerem NIP.
Czy można wybrać metodę kasową wyłącznie dla usług turystycznych a pozostałe usługi rozliczyć miesięcznie zgodnie z art. 19 ustawy?.
W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku od towarów i usług po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?
Czy w przypadku braku u podatnika potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawę tą należy uwzględnić w deklaracji VAT-7 jako dostawę krajową ze stawką 22%, a w miesiącu następnym po otrzymaniu potwierdzenia należy dokonać korekty deklaracji z miesiąca poprzedniego?
1) Czy usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i zamontowaniu wystawy we Francji jako usługa muzealnictwa mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 92.52.11-00.00 jest zwolniona z podatku VAT czy też wyłączona ze zwolnienia i opodatkowana stawką w wysokości 7%.2) W jakiej walucie należy wystawić fakturę VAT i jeżeli usługa ta jest opodatkowana, to gdzie należy rozliczyć podatek VAT.3) Jakie formalności
Czy w przypadku gdy kontrahent niemiecki podał spółce dla czynności - usługi transportowej swój numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT w Niemczech to jako nabywca winien rozliczyć podatek VAT, natomiast Spółka jako sprzedawca tej usługi nie wykazuje jej w deklaracji VAT-7?
Czy nabywca otrzymujący fakturę korygującą w m-cu XII.2004 r., w przypadku gdy nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której dotyczy korekta, jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego?
Sposób prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT przez osobę prawną posiadającą oddziały terenowe.